零申報的不要選擇減免性質(zhì)。
增值稅0申報打開頁面之后沒有動直接提交了,顯示申報成功,附加稅申報表一打開顯示是負數(shù)不讓保存,提示我本期已繳納稅額不能大于應(yīng)繳納稅額,是怎么回事啊
老師我申報附加稅是提示我第一行有減免數(shù)據(jù),不能為0,是什么意思,下圖是我申報附加稅的提示畫面,和申報的增值稅數(shù)據(jù)
請問老師,現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局作廢了本月申報的增值稅申報表以及附加稅申報表,也查詢到了本月增值稅以及附加稅未申報。為什么我現(xiàn)在重新填報增值稅申報表時,保存,提示數(shù)據(jù)已申報,不允許保存。是什么原因?
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表時提示框顯示您在申報表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個第二欄和第五欄指的是哪里
老師,您好,請問一下我在申報增值稅時是413.2元,為什么一起申報附加稅就不用交稅了,我記得附加稅的申報也是自動跳出數(shù)據(jù)的,,謝謝
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
什么意思啊,我沒選減免性質(zhì)啊
減免性質(zhì)上面有,你看一下本期扣除那里呀,它自動的,你需要手動給他改一下。
是這里嗎
你好,沒有看到你的圖片。
是這里嗎
你好是的,是在這里的,就是那個原因。
就是把這個減免性質(zhì)代碼,改成無就可以了是不
你好是的,空白的就可以。
謝謝了了
不用客氣,工作愉快。