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小規(guī)模企業(yè)納稅人,上季度開(kāi)普票35萬(wàn),增值稅已繳納,這個(gè)季度沖紅普票,改開(kāi)專票。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表的增值稅怎么改增值稅不用交,現(xiàn)在是增值稅表顯示要交增值稅

2021-01-15 19:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-15 20:00

您好 代開(kāi)專票欄次填寫銷售額 稅控期間欄次填寫負(fù)數(shù)銷售額金額

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您好 代開(kāi)專票欄次填寫銷售額 稅控期間欄次填寫負(fù)數(shù)銷售額金額
2021-01-15
你好,5萬(wàn)的負(fù)數(shù)在第10行里面填寫, 然后服務(wù)類的開(kāi)的是1%的專票的,在第一行和第二行里面填寫。
2024-07-08
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開(kāi)普票不含稅銷售額35萬(wàn)元,專票不含稅銷售額20萬(wàn),那么它這個(gè)季度專票肯定要繳納增值稅,普票也是需要繳納增值稅
2021-09-17
那你第四季度的不影響今年第一季度呀
2024-04-12
你好,只要超過(guò)30,那么是全部35都交稅
2023-07-06
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