對(duì)的,是的,不需要繳納的,到時(shí)候可以申請(qǐng)退回。
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了專票和普票,普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),專票超了30萬(wàn),申報(bào)時(shí)普票要不要交增值稅?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第三季度含已開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),已代開(kāi)的專票稅已繳,在申報(bào)季度增值稅的時(shí)候?qū)F钡男枰畹侥囊粰?,沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),已交的稅還會(huì)退嗎?
老師,小規(guī)模納稅人9月開(kāi)了2萬(wàn)專票,10月把這兩張專票開(kāi)了負(fù)數(shù)2萬(wàn),同時(shí)開(kāi)了2萬(wàn)普票,我們?nèi)径纫惨?萬(wàn)專票交增值稅嗎?如果4季度不新開(kāi)專票只有-2萬(wàn)的專票和普票,4季度怎么申報(bào)增值稅,多謝
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開(kāi)了30萬(wàn),增值稅專票開(kāi)了20萬(wàn),季度報(bào)增值稅的時(shí)候,按多錢(qián)報(bào)稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅嘛
請(qǐng)問(wèn)1季度開(kāi)了9萬(wàn)專票,1季度已經(jīng)交了增值稅,2季度如果開(kāi)9萬(wàn)負(fù)數(shù)專票沖紅,再重開(kāi)專票時(shí),沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)時(shí),是否不用交增值稅了?在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)要注意什么?是小規(guī)模納稅人
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?