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請(qǐng)問(wèn)1季度開(kāi)了9萬(wàn)專票,1季度已經(jīng)交了增值稅,2季度如果開(kāi)9萬(wàn)負(fù)數(shù)專票沖紅,再重開(kāi)專票時(shí),沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)時(shí),是否不用交增值稅了?在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)要注意什么?是小規(guī)模納稅人

2023-04-10 19:38
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2023-04-10 19:40

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對(duì)的,是的,不需要繳納的,到時(shí)候可以申請(qǐng)退回。
2023-04-10
您好 第三欄填寫(xiě)專票負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額 普通2萬(wàn)填小微企業(yè)欄次
2021-10-17
您好, 你按1%也有3%的不含稅收入來(lái)填就可以了,附表的時(shí)候,你把1%的填上
2023-06-22
你好,占用額度的 專票需要交普票,不需要。
2021-08-18
你好,可以的,在申報(bào)時(shí),是否按1%交增值稅。因開(kāi)了專票84700元要交847元增值稅
2020-09-04
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