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老師,小規(guī)模納稅人9月開了2萬專票,10月把這兩張專票開了負(fù)數(shù)2萬,同時開了2萬普票,我們?nèi)径纫惨?萬專票交增值稅嗎?如果4季度不新開專票只有-2萬的專票和普票,4季度怎么申報增值稅,多謝

2021-10-17 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-17 11:03

您好 第三欄填寫專票負(fù)數(shù)銷售額 普通2萬填小微企業(yè)欄次

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 11:03

您十月份才開的負(fù)數(shù) 那現(xiàn)在應(yīng)該要繳納2萬的增值稅?? ? 四季度?第三欄 第一欄填寫專票負(fù)數(shù)銷售額

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您好 第三欄填寫專票負(fù)數(shù)銷售額 普通2萬填小微企業(yè)欄次
2021-10-17
你好,同學(xué)似的,開專票是需要交稅的。
2021-10-08
對的,是的,不需要繳納的,到時候可以申請退回。
2023-04-10
?你好? ? 25萬寫在代開專票欄次去 。 ;這樣報可能會導(dǎo)致你系統(tǒng)報不了的。 因為專票是不免增值稅。 而你普票 會導(dǎo)致你后期退稅的
2021-07-08
是 對的 是這么做的
2024-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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