同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ?貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減
想問一下使用積分抵扣的分錄如何做 以及12月后續(xù)積分預(yù)計被消費 需要記提什么嘛……麻煩老師解答一下
麻煩問一下老師:加計扣除的計提跟抵扣如何做會計分錄
加計抵減扣除金額如何做會計分錄
老師,麻煩問下會計里面進項稅加計扣除10%怎么做項,謝謝
老師好!小規(guī)模增值稅如何計提?麻煩寫一下會計分錄?一般納稅人的增值稅如何計提,寫一下會計分錄?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機器80萬,我該怎么做賬?
最終是都在未交增值稅里提現(xiàn)是吧
嗯嗯嗯? ?是這樣的哦
老師:我比如銷項100進項10加計是1我做會計分錄時1、借:轉(zhuǎn)出未交增值稅89 貸應(yīng)交稅費 –未交增值稅89 2、借:應(yīng)交稅費–加計遞減 1 貸其他收益 1 再做應(yīng)交稅費–未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費–加計遞減1
是這樣嗎
我繳稅就照89來計提附加及交稅嗎
嗯嗯? ?是這樣的思路哦
謝謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝