在確認(rèn)收入的時候,積分就要確認(rèn)預(yù)計負(fù)債了,不能確認(rèn)收入
想問一下使用積分抵扣的分錄如何做 以及12月后續(xù)積分預(yù)計被消費(fèi) 需要記提什么嘛……麻煩老師解答一下
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費(fèi),11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費(fèi)出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費(fèi)現(xiàn)在要怎么做會計公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ,3、發(fā)票認(rèn)證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項,當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項,我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項嗎?
老師,請問去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會計做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報時填報(實(shí)際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
你好,老師。我想請問一下,我們公司有一筆債權(quán)投資8000萬,現(xiàn)已逾期,預(yù)計下月債務(wù)方用質(zhì)押土地抵債3000萬,回款考慮先息后本,以及需要考慮計提30%減值準(zhǔn)備,請問到時這個分錄怎么做?以及此事項對資產(chǎn)負(fù)債表三大主表那些科目有影響?請詳解,謝謝
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計算個稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點(diǎn)呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎?