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你好老師,我公司的勞務費是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?

2025-10-02 19:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-02 19:49

您好,
借:管理費用-勞務費
貸:其他應付款-**公司

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您好,
借:管理費用-勞務費
貸:其他應付款-**公司
2025-10-02
同學,你好 借:管理費用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費用 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款
2025-06-01
同學,你好 2024 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 2025 借:管理費用-辦公費 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) 借:管理費用 貸:其他應付款
2025-06-01
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
2025-03-01
稅務局不查的話沒有關(guān)系 因為你不符合權(quán)責發(fā)生制。
2024-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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