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請問老師,公司購買小程序,2024年11月對公轉(zhuǎn)賬付款了,2025年1月收到發(fā)票,分錄怎么做

2025-01-10 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-10 13:46

你好 付款的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候,借:無形資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?

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快賬用戶4085 追問 2025-01-10 13:47

11月份能直接做費用嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-10 13:47

你好,是不可以的。因為當(dāng)時還沒有取得發(fā)票呢

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快賬用戶4085 追問 2025-01-10 13:53

老師,我2024年1月付房租100萬,對方一直沒給開發(fā)票,房租我每個月都攤銷費用了,對嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-10 13:54

你好,是需要按月攤銷的(這樣才可以符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求)

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快賬用戶4085 追問 2025-01-10 13:56

對方在匯算清繳前給開發(fā)票,就不用調(diào)去年的賬了是吧

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齊紅老師 解答 2025-01-10 13:56

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4085 追問 2025-01-10 14:00

老師,比如2024年10月份付款一筆費用,11月份收到發(fā)票,那10月份這筆也不能直接做費用是嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:00

你好,如果是一年的房租,是不可以直接做費用的?

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快賬用戶4085 追問 2025-01-10 14:03

不是房租,是培訓(xùn)費

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:03

你好,培訓(xùn)費的受益期限是一個月,還是好幾個月呢??

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快賬用戶4085 追問 2025-01-10 14:04

1個月老師

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齊紅老師 解答 2025-01-10 14:04

你好,那就是11月份取得發(fā)票的時候計入費用?

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