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請問2024年發(fā)生的業(yè)務(wù),款已付,發(fā)票未收到,到2025年1月份收到發(fā)票,請問這些分錄是怎么做賬

2025-01-02 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-02 22:30

看業(yè)務(wù)是否發(fā)生,實質(zhì)性重于形勢

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快賬用戶7796 追問 2025-01-02 22:33

2024年業(yè)務(wù)發(fā)計費用,2025收到發(fā)票怎么放進(jìn)2024年憑證里面去嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-02 22:34

可以的,可以的,需要放到24年

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看業(yè)務(wù)是否發(fā)生,實質(zhì)性重于形勢
2025-01-02
你好 付款的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候,借:無形資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
2025-01-10
您好,這些貨的賣出在合同里是怎么寫的呢,12月時貨物的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到賣方了么,風(fēng)險轉(zhuǎn)移就要確認(rèn)未開票收入 未開票確認(rèn)收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負(fù)按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用
2025-03-22
借管理費用貸銀行存款,九月份是做的這個嗎?
2021-12-20
你好 發(fā)票的開票日期是25年的話,建議你就做到25年里面。
2025-03-11
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