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老師您好,我公司一般納稅人。2024年12月支付A公司賬款。2025年1月收到A公司發(fā)票。2025年1月收到發(fā)票后我發(fā)現(xiàn)2024 年支付貨款時(shí)我分錄寫錯(cuò)了。我寫成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。 現(xiàn)在我該用什么分錄去處理這個(gè)錯(cuò)誤呢。

2025-03-01 12:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-01 12:07

借庫存商品貸利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-03-01 12:07

匯算清繳納稅調(diào)增的

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借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
2025-03-01
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ??庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-06-04
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
2025-06-26
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-30
您好,這個(gè)是可以額的可以
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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