借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
公司一筆租賃費(fèi),時(shí)間是23年3月-24年3月,前面會計(jì)分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費(fèi)用(2023年期間)預(yù)付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個(gè)月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時(shí)間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時(shí)候又應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好!請問一下去年2023年12月份法人報(bào)銷一萬元的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)在2023年12月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬元的發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)在2023年12月分錄是借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)10000元,貸:銀行存款1萬元?,F(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)要怎么做這筆分錄呢?怎么沖紅掉這分錄呢???
收到2025年1-3月房租發(fā)票,還未付款,現(xiàn)在入賬 ,借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-**公司 ,到2025年1月時(shí)分?jǐn)偨瑁汗芾碣M(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款 上面這樣做分錄可以嗎
老師您好,我公司一般納稅人。2024年12月支付A公司賬款。2025年1月收到A公司發(fā)票。2025年1月收到發(fā)票后我發(fā)現(xiàn)2024 年支付貨款時(shí)我分錄寫錯(cuò)了。我寫成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。 現(xiàn)在我該用什么分錄去處理這個(gè)錯(cuò)誤呢。
請問公司購買社保的人員有240個(gè),但實(shí)際有70個(gè)是掛靠的沒有申報(bào)工資,這種社??劭钊藬?shù)和個(gè)稅申報(bào)人數(shù)的差異會不會違法?
采購預(yù)算價(jià),和成交總價(jià),表示什么意思
你好,個(gè)人跟我簽的房租租賃合同,沒有蓋公司章,轉(zhuǎn)賬也是個(gè)人給我轉(zhuǎn)微信,中途沒有公司參與,承租方要我代開發(fā)票公司,這屬于虛開發(fā)票嗎?
小微商貿(mào)企業(yè)企業(yè)所得稅的最新優(yōu)惠政策是幾個(gè)點(diǎn)
老師,社保省內(nèi)從一個(gè)城市轉(zhuǎn)到另一個(gè)城市,是什么流程
個(gè)體工商戶每月給自己發(fā)工資,會計(jì)分錄怎么做?個(gè)稅經(jīng)營所得怎么申報(bào)
個(gè)體工商戶每月給自己發(fā)工資,會計(jì)分錄怎么做?個(gè)稅經(jīng)營所得怎么申報(bào)
家權(quán)老師,賣廢品也需要簽字嗎
老師好,高鐵票37元的能抵扣多少
兼職律師,按照業(yè)務(wù)提成給工資,企業(yè)這邊對于他的費(fèi)用應(yīng)怎么做呢
匯算清繳納稅調(diào)增的