您好,負(fù)數(shù)發(fā)票本來就不需要勾選抵扣,只需在申報(bào)表里填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)給我們,但是我們沒有抵扣,增值稅申報(bào)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
請問,收到進(jìn)項(xiàng)票我們抵扣了,后有問題,我們開具紅字發(fā)票信息表給對方,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?nèi)绾巫鰰?jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方已抵扣,但因?yàn)橥素?,我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),那我們開的這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票用給對方嗎
對方開給我們發(fā)票,但是他沒有申報(bào)納稅,現(xiàn)在我們需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師好!公司抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面發(fā)生了退貨,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,對方拒絕開負(fù)數(shù),要求我們按照發(fā)票金額付款,這個(gè)可有方法處理
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
那我收到紅字發(fā)票,我不是按原來那筆做負(fù)數(shù)的嗎,為什么沒有認(rèn)證抵扣,還要填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
您好,你是說這張負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的原藍(lán)字發(fā)票你們就沒有認(rèn)證抵扣是嗎?如果你們原來的正數(shù)發(fā)票就沒有勾選抵扣,那這張負(fù)數(shù)發(fā)票不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出