你好,購(gòu)進(jìn)退貨,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 都退貨了,應(yīng)當(dāng)按? 購(gòu)進(jìn)金額—退貨金額? 付款? 才對(duì)?。ㄐ枰c對(duì)方溝通才是)
老師我們已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,我們提供了紅字信息表,對(duì)方還要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票才可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
我們公司收到對(duì)方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方同時(shí)也開(kāi)了正確的相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,我們這邊還需要把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再重新又抵扣嗎?
你好,甲供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票給了我們一批貨10萬(wàn),我們賣了9.5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)生退貨0.5萬(wàn),但是對(duì)方怕麻煩不給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我做賬時(shí)可以直接做借方庫(kù)存商品負(fù)數(shù)0.5萬(wàn),應(yīng)付賬款負(fù)0.5萬(wàn)可以嗎?不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎?對(duì)方不給開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們進(jìn)項(xiàng)會(huì)與進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)生差異。
老師,我們是購(gòu)貨方,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開(kāi)了紅色信息表,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開(kāi)了正數(shù)發(fā)票改過(guò)來(lái)了,發(fā)票這個(gè)月已認(rèn)證,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫(xiě)分錄?
老師,我們上個(gè)月從供應(yīng)商那買了一批貨,款已全部付掉,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣,這個(gè)月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對(duì)方不愿意開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開(kāi)的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問(wèn)一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問(wèn)老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝