不需要,掛著就可以這個,
老師,你好,我的賬上有利潤分配-未分配利潤貸方余額407193.02,發(fā)生了一筆18年由于發(fā)票不合規(guī)被稅局列支出來了60多萬,產(chǎn)生了這樣一個余額,這個余額該怎么弄?把它分配了嗎?
老師好,老板有個核定征收的個獨(dú),她上個月取了一筆錢打到自己賬戶上,然后今天已經(jīng)交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅了。我看科目余額未分配利潤不夠分,我就從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,然后用未分配利潤分給她了。可以這樣操作嗎?
老師你好,我新接了一家公司的賬,之前的會計(jì)發(fā)的科目余額表上的未分配利潤借方余額:11441.96,我們老板又新買了一個軟件,錄完之后沒有未分配利潤,只有本年利潤的這個科目,我新建賬套是話把未分配利潤的這個借方余額應(yīng)該填在那個科目里面合適?
老師,23年年底沒有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄?
請教老師,我對報表的時候發(fā)現(xiàn),未分配利潤的年末減年初和凈利潤不相等,對賬發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樯弦荒甓阮A(yù)估的收入,后來收到發(fā)票就計(jì)入利潤分配~未分配利潤借方了,差額就是這個,但匯算清繳時退的所得稅我記到利潤分配~未分配利潤的貸方了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里沒有體現(xiàn)呢?謝謝老師
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
看到有余額,心里不舒服,如果要處理,一般可以怎么用?分配了嗎?怎么分配?
提取盈余公積稅后凈利潤10萬,利潤分配未分配利潤借方是6萬,則計(jì)提盈余公積的基數(shù)數(shù)4萬,借利潤分配提取法定盈余公積,貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積2,向股東分配利潤,借利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利,貸應(yīng)付股利-股東a 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 ?分配可以按這個投資比例,但是需要分配話,個人股東需要交20%個稅,
好吧,謝謝老師!如果我放在里面,是不是如果今年有本年利潤虧損了,到時候年底結(jié)轉(zhuǎn),就沖抵了那未分配里面的利潤?
是的,實(shí)務(wù)中是掛那個下面就可以,不處理,