你是接著幾月份開始來做賬務(wù)處理,然后這個(gè)未分配利潤沒有余額,又是幾月份沒有的?
老師你好,年初內(nèi)賬新建賬,去年年末的權(quán)益類科目里 “本年利潤、利潤分配、未分配利潤”都有余額,但是又不準(zhǔn)確,新建賬期初數(shù)據(jù)可以不填這幾個(gè)科目嗎?對以后的賬會有影響嗎?我想重新計(jì)算新賬的利潤
老師好, 我在書上看到一題不太明白,想請教您一下 題目:公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤分錄 借:本年利潤 1125000 貸方:利潤分配——未分配利潤 1125000 第二步就是提取盈余公積,如圖所示,我疑惑的是,提取盈余公積的分錄里不涉及未分配利潤科目,那這個(gè)科目的余額難道還是1125000嗎?它的它的余額不應(yīng)該1125000減去盈余公積之后的余額嗎?
關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個(gè)會計(jì)在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個(gè)科目她好幾年都沒用過),她說這兩個(gè)科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負(fù)數(shù)本年利潤,相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計(jì)年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計(jì)年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
之前的會計(jì)給我交接的時(shí)候沒有賬本,只有憑證,我就把之前的憑證全部錄完之后發(fā)現(xiàn)她給的科目余額表沒的期初借方:11441.96,我們這邊的財(cái)務(wù)經(jīng)理說,讓我按照之前12月底的余額在重新建賬的意思
不行,你這個(gè)不能重新結(jié)賬,你這個(gè)是外賬嗎?如果是的話,那你得根據(jù)去年12月末的余額。
她給我發(fā)的這個(gè)賬套上年的導(dǎo)入不進(jìn)來,這是2024年1-3月的科目余額表,所以,未分配利潤的本期都沒有金額
這是外賬,我在想用她這個(gè)科目余額表的期初金額建的話可以嗎?
1~3月份他本年利潤又不結(jié)轉(zhuǎn),所以就沒有發(fā)生額正確的。
我想她給我發(fā)的科目余額表的期初就是2023年12月底的期末,我把1月份的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去可以嗎?
可以的,可以這么做的,年初和期初都是錄入12月末的。
老師你好,還有就是,把未分配利潤的這筆金額在錄期初的時(shí)候,我應(yīng)該輸在那個(gè)科目?
利潤分配未分配利潤期末余額 肯定有這個(gè)科目。
知道了老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老板新買的這個(gè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)完了以后 他沒有顯示利潤分配這個(gè)科目也沒有關(guān)系嗎?
是直接沒有這個(gè)科目嗎?如果是的話,你選的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做帳?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
截圖你的所有科目看一下