這個要是享受季度不超過30萬就是開發(fā)票總金額,要需要交稅,那這個是不含稅金額,這個就是營業(yè)收入%2B營業(yè)收入之和填寫,
個體工商戶 核定征收 采用能準確核算收入總額的,沒有額外收入 利潤信息里面 收入總額填寫金額為什么?是不是填寫開具發(fā)票的總金額?請老師解答
老師,咨詢下,天津的核定征收的個體,2020年11月成立,12月開普票3萬元,核定范圍內(nèi)沒有繳稅,那么現(xiàn)在去年的年報,有兩處不知道如何填寫,1,個體基本信息里,資金數(shù)額一項,是填寫營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資金嗎?還是可以填0,根據(jù)什么填寫? 2,就是資產(chǎn)狀況里面的營業(yè)額或營業(yè)收入如何填寫,根據(jù)啥?納稅總額,沒有納稅就是0,對嗎?
老師您好, 我在申報增值稅時彈出比對結(jié)果不通過通知,具體如下:比對結(jié)果信息 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額336693.31的2%,請確認填寫是否正確。 我只是導入了發(fā)票匯總信息和一些無票收入,本期應納稅額減證額是系統(tǒng)算的,請問要怎么調(diào)整呢?
老師,您好,我們是一家個體工商戶,2022年上半年是核定征收,下半年是查賬征收,在報個人經(jīng)營所得時,收入總額怎么填?是按核定銷售額加上下半年實際開票的銷售額填寫還是按全年的開票銷售額填寫?
#提問#自然人電子稅務(wù)局預繳納稅申報經(jīng)營所得怎么填寫,我們3月份開了1%的普票 不含稅銷售額585445.53,稅額5854.47,因為是個體工商戶,只有開票收入,沒有其它費用怎么填寫收入總額,成本費用,利潤總額?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
對 享受了季度不超30萬
另外請教老師一下 我的稅費種認定信息里面有一項工資薪金所得 是不是要每月給員工申報 不申報有什么
是的,需要做工資薪金申報,申報員工的,
就只有3位成員 也要申報嗎?而且個體都不存在繳納社保的,感覺很麻煩 不申報對我有什么影響
不影響會影響企業(yè)信用等級,沒有人也需要申報,