同學(xué)你好 按核定銷售額加上下半年實(shí)際開票的銷售額填寫

個(gè)體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86,當(dāng)時(shí)報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)填報(bào)的收入按銷售額填寫的,沒有加入稅額,這樣填寫對(duì)嗎 2.2021年第二季度,這個(gè)個(gè)體戶銷售額5千多,稅額幾百元,由于銷售額未達(dá)45萬增值稅減免了,那申報(bào)表里填寫的收入是價(jià)稅合計(jì)金額嗎
老師,我想問一下,個(gè)體工商戶定期定額按月申報(bào)的,我銷售收入隨便編了一個(gè)數(shù)填(在核定額以下),那填后面的經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候這個(gè)數(shù)是不是要小于銷售額才合理???
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個(gè)體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營(yíng)所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
老師,您好,我們是一家個(gè)體工商戶,2022年上半年是核定征收,下半年是查賬征收,在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額怎么填?是按核定銷售額加上下半年實(shí)際開票的銷售額填寫還是按全年的開票銷售額填寫?
老師好,個(gè)體工商戶2022年1-2季度是定期定額,3季度之后改成核定征收(應(yīng)稅所得收入),我現(xiàn)在報(bào)4季度的經(jīng)營(yíng)所得,收入那里我是按增值稅報(bào)表里面的全年累計(jì)收入填嗎?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

