你好你這個不免增值稅話,不需要加,只有免才加進(jìn)去,
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
個體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86,當(dāng)時報(bào)個人經(jīng)營所得稅時填報(bào)的收入按銷售額填寫的,沒有加入稅額,這樣填寫對嗎 2.2021年第二季度,這個個體戶銷售額5千多,稅額幾百元,由于銷售額未達(dá)45萬增值稅減免了,那申報(bào)表里填寫的收入是價(jià)稅合計(jì)金額嗎
個體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
你好老師,定期定額征收的個體工商戶,申報(bào)增值稅的時候,第四季度收入26.9萬,是按照實(shí)際收入數(shù)填入第十一欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
老師 個人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),如果沒有其他免稅項(xiàng)目,無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個人部分也由公司出,這樣的話這個費(fèi)用在計(jì)提社保的時候個人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評及水保費(fèi)如何寫會計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個主要股東及分紅情況,這個怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個體工商戶,這個機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
你好,是的,您說是對的,是的
汪老師好,我們是挖掘機(jī)租賃服務(wù),我這第二季度不做成本也是不用交稅的,但是我覺著不做成本不合理,有收入、雖然金額少,挖掘機(jī)都會用到油費(fèi)之類的,我第一季度成本多,占收入的百分之八十
第二季度可以不做成本嗎
這個有收入就需要做,需要做
可以少做是吧,有的老板給的價(jià)高,但工作量不大,加油費(fèi)等費(fèi)用不多,也是合理的,是嗎
你好這個可以的,合適的?