你好,之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄是什么呢? 需要知道這兩方面的信息,才知道該如何更正的
老師涉及到差錯更正,跨年更正的,借方科目是寫當(dāng)時正確的科目,還是填以前年度損益調(diào)整,調(diào)整和更正分別怎么做的啊
發(fā)現(xiàn)以前年度的稅的科目做錯了,怎么更正?賬怎么更正呢?
發(fā)現(xiàn)以前年度的除了涉及到損益類科目的憑證有錯誤需要更正,是直接用紅字更正法嗎?
老師您好,我想問一下,2020年度時,借:應(yīng)付賬款錯入了借:主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)現(xiàn)科目錯誤,我本年度可以更正嗎?怎么更正,分錄怎么做
發(fā)現(xiàn)以前年度的收入做錯了,做成了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在更正,那要怎么做稅務(wù)調(diào)整呢?之前已經(jīng)報過稅了
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
以前固定資產(chǎn)報廢,借方:固定資產(chǎn)清理,貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交稅費-未交城市維護建設(shè)稅,應(yīng)交稅費-未交教育費附加
這是不對的賬,正確的車子報廢不能用,不用清理了交稅啊,一直這樣掛著,怎么銷賬嗎?
你好,你可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄??
已經(jīng)跨很多年了,怎么改呢?
你好,把之前錯誤的分錄紅沖(做之前分錄的相反分錄) 然后做這個正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅, 應(yīng)交稅費-教育費附加
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝