你好,正常的業(yè)務(wù)是什么的?
之前年度做了一筆賬,其他應(yīng)付款——暫收款,現(xiàn)在要調(diào)到其他應(yīng)付款——工資,怎樣通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目入賬呢
發(fā)現(xiàn)上一年度的收入計(jì)入其他應(yīng)付款了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?以前的申報(bào)需要更正申報(bào)嗎?
老師,由于公司連續(xù)三年虧損,稅管員聯(lián)系自查,經(jīng)過(guò)自查,確實(shí)發(fā)現(xiàn)了以前年度的一些錯(cuò)賬,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)老師做了以前年度損益調(diào)整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報(bào)表?是的話(huà),一般需要更正那些報(bào)表?
老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯(cuò)了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
發(fā)現(xiàn)以前年度的收入做錯(cuò)了,做成了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在更正,那要怎么做稅務(wù)調(diào)整呢?之前已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
正常的業(yè)務(wù)就是我們前年的收入,原來(lái)的會(huì)計(jì)記到了其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在要更正這個(gè)做成收入,但是前年的稅我們都已經(jīng)報(bào)過(guò)了,我要怎么處理這個(gè)稅務(wù)問(wèn)題
你好,什么時(shí)間開(kāi)的發(fā)票,如果是無(wú)票收入的話(huà),直接做到這個(gè)月就可以的。
如果有發(fā)票要怎么處理呢,款項(xiàng)是21年2月份收到的了
發(fā)票開(kāi)在幾月份,你做幾月份的收入,你發(fā)票開(kāi)在幾月份,你說(shuō)一下是因?yàn)檫@個(gè)涉及到企業(yè)所得稅匯算清繳。
2021年2月份開(kāi)的票
你好,如果你在2022年做的話(huà),借銀行存款,貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),然后去修改匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)填寫(xiě)shuishou金額就可以了
然后增值稅申報(bào)表如果是按月申報(bào)的,在三月份申報(bào)填寫(xiě)。
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按季申報(bào)的,意思是我要去修改21年四月份的增值稅申報(bào)表和匯算清繳嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。