你好 借 制造費用 應交稅費 貸銀行存款
建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準時發(fā)過工資,都是幾個月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報,只有那個月標段建筑公司打了一點貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報增繳稅,并且不管是原材料供應商或者工地的標段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
老師,請問生產(chǎn)型企業(yè),開出去的發(fā)票有加工費也有產(chǎn)品的,這種的要怎么結轉成本呢
老師,攪拌站生產(chǎn)加工型企業(yè)的電費有專票,怎么入分錄呢
請問老師:我公司不生產(chǎn)混凝土,有2種情況1.我司接到業(yè)務就找攪拌站生產(chǎn)好直接送到工地,我們付錢給攪拌站,工地到時付錢給我司,2.我司提供部分材料給攪拌站給我們生產(chǎn)混凝土,到時材料款沖減幫我們生產(chǎn)的混凝土款,這業(yè)務分錄怎么做,謝謝!
老師,生產(chǎn)加工型企業(yè),開出的技術服務費發(fā)票,怎么做分錄,月末怎么結轉成本呢
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍色的高鐵票可以直接用來報銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動仲裁,最終裁決給員工賠償,這個賠償金還需要申報個稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己單位人鋪的,是做維修費還是專用材料費
老師好,2008年入賬一臺空調,計入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺空調,該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時候留了5%殘值,那處置時候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關事宜是否認定為工傷?
老師簽訂委托報關協(xié)議報關的5個商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報關單編號、收到證件日期怎么填
那是不是還要加一筆結轉的?。〗瑁荷a(chǎn)成本—電費,貸:制造費用—電費。
這個是你分攤的時候?借:生產(chǎn)成本—電費,貸:制造費用—電費。
分攤?意思是結轉生產(chǎn)成本的時候吧
你好,對的,你的理解是正確的??
好的,謝謝老師
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