您好 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 銀行存款 貸 應收賬款
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
建筑公司自產自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準時發(fā)過工資,都是幾個月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報,只有那個月標段建筑公司打了一點貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報增繳稅,并且不管是原材料供應商或者工地的標段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
請問老師:我公司不生產混凝土,有2種情況1.我司接到業(yè)務就找攪拌站生產好直接送到工地,我們付錢給攪拌站,工地到時付錢給我司,2.我司提供部分材料給攪拌站給我們生產混凝土,到時材料款沖減幫我們生產的混凝土款,這業(yè)務分錄怎么做,謝謝!
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師你好,我想咨詢一個問題,我現有AB兩個公司,A是生產性企業(yè),B是商貿企業(yè)。平時都是A負責生產,然后賣給B負責出口,退稅。然后B公司現在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務應該怎么操作?咨詢稅局,當地稅局說10年內都沒見過這種情況
香港公戶轉大額居間費到香港個人私戶,如何規(guī)劃稅務,謝謝
老師您好,企業(yè)之間借款合同需要交印花稅嗎?還有增值稅納稅義務是什么時候?是收到利息再產生嗎還是
老師,那個個體戶稅務注銷清算申報預檢時提示有個人所得稅未申報,但是我查了一下往期都報了啊,會不會是我現在注銷還得申報第三季度的所得?
公司安排有殘疾人就業(yè),企業(yè)享受哪些優(yōu)惠政策?
我們公司是跨境電商公司,銀行對賬單有美元和人民幣的,請問每個月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統計下每個月進項發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統計啊,這個進項專票金額,得看當月認證了多少,從賬套看還是電子稅務局看比較方便
零稅率備案時怎么看自己公司是外貿企業(yè)還是生產企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務對國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經營范圍沒有生產
我公司是知識服務類型,對方因為沒有自己公司,請一個工程安裝公司開了一個服務費發(fā)票給我們,他是自己的服務費,這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問投資性房地產和固定資產不是8-1=7萬嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請問下怎么根據復利現值求預付年金現值?
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