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#提問#老師麻煩問一下,年底結賬稅金這一塊除了12月計提的稅金其余金額都結轉了可是還有一個新交稅金的余額在期末借方,需要怎么處理???還是不用處理

2021-01-05 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-05 12:17

新交稅金的余額在期末借方,是沒有計提,還是多交了?

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快賬用戶1640 追問 2021-01-05 12:36

不是應交,也不是未交,好像 是一個累計的差額

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-05 12:49

建議先找到原因再處理?,F(xiàn)在暫不處理

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新交稅金的余額在期末借方,是沒有計提,還是多交了?
2021-01-05
結轉到轉出未交增值稅的
2020-11-08
你好期初余額負數(shù)就是有留底的進項可以繼續(xù)抵扣,本期未交增值稅余額是要繳納的增值稅
2023-04-01
你好,借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2021-08-06
月末先計算 未交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 每個月都按這個計算看一下金額是否正確
2023-09-19
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