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老師,請(qǐng)問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”期初余額這里是怎么處理了的?我在做一月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有見到關(guān)于這個(gè)金額的處理。 這是題目的答案

老師,請(qǐng)問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”期初余額這里是怎么處理了的?我在做一月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有見到關(guān)于這個(gè)金額的處理。 這是題目的答案
老師,請(qǐng)問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”期初余額這里是怎么處理了的?我在做一月底增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有見到關(guān)于這個(gè)金額的處理。 這是題目的答案
2023-04-01 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-01 09:36

你好期初余額負(fù)數(shù)就是有留底的進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)抵扣,本期未交增值稅余額是要繳納的增值稅

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快賬用戶8588 追問 2023-04-01 09:41

老師,一月末做賬時(shí)為什么沒有用期初的余額抵扣呢?

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快賬用戶8588 追問 2023-04-01 09:44

結(jié)轉(zhuǎn)后,剩下的科目都是“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”,一個(gè)期初,一個(gè)是本期的。為什么這兩個(gè)沒有再進(jìn)行做賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 09:46

你好期初是您上月的余額,和本月處理沒有關(guān)系,上月是負(fù)數(shù),不用交增值稅就不用處理的哦

頭像
快賬用戶8588 追問 2023-04-01 09:50

嗯,那老師實(shí)際繳稅的時(shí)候,這兩者能抵消嗎?

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快賬用戶8588 追問 2023-04-01 09:51

就是用期初余額抵消一部分本期要交的增值稅

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你好期初余額負(fù)數(shù)就是有留底的進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)抵扣,本期未交增值稅余額是要繳納的增值稅
2023-04-01
你好,不需要把那個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平的,只是個(gè)打醬油的過渡科目
2024-03-11
那你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了,跨年當(dāng)年的都一樣做。
2024-01-15
1,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)轉(zhuǎn)出 2,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個(gè)貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動(dòng)處理
2020-12-31
你好,同學(xué)。 第一個(gè)分錄處理是正確的。留抵可抵扣,抵扣了不交增值稅的,就沒有附加稅了的。
2020-09-28
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