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小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應該是往來款,賬務處理在4月沖減收入掛賬,匯算應該怎么填寫?還有什么其他要處理的?

2025-05-18 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-18 21:21

您好,25年4月紅沖收入的分錄,收入這個損益用以前年度損益調整代替,我們的利潤表要調整,考慮這個分錄,也就是12月做的利潤表,收入要減少這個金額,年報和匯繳申報也考慮這個分錄,就這么多處理

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快賬用戶7877 追問 2025-05-18 21:25

小企業(yè)準則不是不用以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-18 21:33

您好,那是對這個準則有誤解嘛, 2013年新生效的是《小企業(yè)會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發(fā)生的相關業(yè)務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了。這是說的我們的賬務處理本身沒有問題,按權責發(fā)生制來的。 《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應納稅所得額的計算,以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當期收付,均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。   

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快賬用戶7877 追問 2025-05-18 21:51

還是不太明白,前面你說用以前年度損益代替,這個文前半段說算當期,能說具體點怎么操作嗎?還是說分錄正常沖收入,然后先修改四季度申報表,填在以前年度損益里?

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齊紅老師 解答 2025-05-18 21:56

您好,以前年度損益調整就是不影響2025年利潤表,那就得申報在2024嘛, 不追溯是我們按權責發(fā)生制記賬了,只是純稅會差異不用去追溯

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快賬用戶7877 追問 2025-05-18 22:01

能說詳細點,我分錄怎么做,申報表怎么調嗎,我怕我理解有誤

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齊紅老師 解答 2025-05-18 22:02

好的,原分錄復制,金額改負,收入科目用以前年度損益調整,這樣能理解么 原來的利潤表收入減去這個金額,就這么簡單

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快賬用戶7877 追問 2025-05-18 23:12

這部分是24年很多個月份造成的,可以只更正四季度報表嗎?更正四季度財務報表和所得稅報表,四季度增值稅申報要變更嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-18 23:17

您好,24年錯的全部要紅沖的嘛,不能只更正一部分,只更正4季度數(shù)據(jù)。 增值稅也是要更正的,所有的申報表是關聯(lián)的

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你好 ;? 你一筆一筆的調整回來即可? ?。? 你原來每個分錄是怎么掛的; 分別寫出來。 才好判斷? ?
2021-12-10
?在納稅調整項目明細表收入項其他里面填調減。
2023-05-17
你好? ? 那你 去看看那些是不真實的。 去紅沖掉 ;? 然后最好是把 往來科目的 科目都核對? 做對賬處理。 調整下??
2021-06-03
您好,借信用減值準備250貸壞賬準備。在A105090表單填寫,付對方注銷注明
2021-01-07
你好,做壞賬處理。借:資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準備,借; 壞賬準備 貸:應收賬款 把該公司注銷的通知和你公司對這個筆款的處理證明(確定是壞賬無法收回)附加憑證后面。
2020-12-30
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