其他應(yīng)收款余額為14296元 現(xiàn)在存進(jìn)來14296元 , 意思往來款是零了?
19年購買膠絲材料,19年11月付給湖南中家新型墻體材料有限公司500元的訂金,收到發(fā)票是廣州油工樂建材有限公司7250元,銀行付款6000元,賬務(wù)處理 1、借:其他應(yīng)收款—中家新型材料公司 500 貸:銀行存款 500 2、借:原材料 7250 貸:銀行存款 600 應(yīng)付賬款 1250元 現(xiàn)在確定沒辦法收回訂金,余款也不付了,我該怎么賬務(wù)處理?還是就一直把賬掛起
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:單位管理費(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
老師,我充值粵通卡,充值的時(shí)候做賬,借其他應(yīng)收款—粵通卡,貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用,開具發(fā)票,我收到通行發(fā)票,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個(gè)問題,2021年的時(shí)候,有一張通行發(fā)票,是3.79元,我記成379元,一票沒對(duì)賬,沒發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,這還怎么修改呢?跨年了,能改不?
老師 有個(gè)員工19年借支18400元 18年掛了其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)4104元 20年的其他應(yīng)收款余額為14296元 現(xiàn)在存進(jìn)來14296元 ,,手里還有一張8400的發(fā)票一直未報(bào)賬 在19年時(shí)候,還了借支1萬元 被會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬,沒有沖往來款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬 還有手里的8400發(fā)票怎么處理
提問:這 1萬元 入到什么科目 合適? 詳情:有個(gè)已經(jīng)離職多年的員工 在職時(shí),借支了公司 1萬元,未歸還公司,也未向公司報(bào)銷 沖銷借支?,F(xiàn)在公司準(zhǔn)備把 “其他應(yīng)收款-某人”這個(gè)科目的余額沖掉。但是借出的一萬元 怎么處理 又還要等 老板批復(fù)在做決定,所以,現(xiàn)在,這 1萬元 入到什么科目 合適? 借: ? 貸:其他應(yīng)收款-某人 1萬
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
總賬會(huì)計(jì)還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計(jì)分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個(gè)體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個(gè)人名,對(duì)外出租,是個(gè)人代開發(fā)票給承租方還是個(gè)體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
圖片表格中給出期望報(bào)酬率,在本題中為啥沒有用,不是也可以加權(quán)平均嗎
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?可以選企業(yè)收入明細(xì)表,成本支出明細(xì)表,嗎?
外貿(mào)企業(yè)出入庫怎么做?在哪里做?是在報(bào)關(guān)之前做嗎?
你好,老師,我之前問的,去年單位員工未繳納社保,上班時(shí)間受傷,住院費(fèi)5萬元全額公司支付,此筆費(fèi)用做福利費(fèi),未申報(bào)個(gè)稅。今年企稅匯算清繳,填報(bào)工資那組表中,工資+福利費(fèi)比個(gè)稅申報(bào)金額高,怎么操作申報(bào)?
請(qǐng)問老師,酒店行業(yè)有宴會(huì)廳、包房、零點(diǎn)和燒烤是一個(gè)廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會(huì)廳和包房,這個(gè)屬于宴會(huì)收入還是中餐收入?
是的 但是之前還了一萬元 被記錯(cuò)賬了
發(fā)票做賬的話 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
那記錯(cuò)賬的那一筆怎么辦
沖回去,重新做賬即可