同學(xué)你好 發(fā)票可以退回來(lái) 3季度的稅退不回來(lái)
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬(wàn),開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開(kāi)具的8萬(wàn)元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬(wàn)元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票超過(guò)了120萬(wàn),第四季度開(kāi)票20多萬(wàn),四季度季報(bào)是按全年開(kāi)票算,還是可以單看第四季度,因?yàn)閱慰吹谒募径染褪菧p免,全年就不能減免了
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開(kāi)了140萬(wàn)普票,然后已經(jīng)申報(bào)完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),四季度報(bào)稅就是0,那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來(lái)了對(duì)嗎
我們是小規(guī)模企業(yè),第四季度開(kāi)了69萬(wàn)元的專票,69萬(wàn)元包括開(kāi)給了第一,第二,第三季度的發(fā)票,然后這三個(gè)季度都已經(jīng)分別更正申報(bào)了稅款,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的時(shí)候是不是要把簽名三個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)的合計(jì)29萬(wàn)元扣除出來(lái)
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開(kāi)了發(fā)票也沒(méi)有付款啊,也沒(méi)有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警