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老師你好,我公司有進(jìn)項多了,現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以直接轉(zhuǎn)成本還是要放到以前年度損益調(diào)整科目?

2021-01-01 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-01 14:12

你好,跨年了就放到以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶8377 追問 2021-01-01 14:34

那要怎么做分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-01 14:45

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值的(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好,跨年了就放到以前年度損益調(diào)整科目
2021-01-01
同學(xué)你好,有差額做分錄調(diào)平即可。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2022-09-17
您好,借:以前年度損益調(diào)整 ,可以,但這要更正申報以前年度的所得稅匯繳申報表哦,金額不大就做費(fèi)用在今年,簡單一點
2024-02-23
您好,這個的話是可以做以前年度損益調(diào)整的,能
2025-01-05
你好;你以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的; 不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哈; 你結(jié)轉(zhuǎn)的不對哦?
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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