?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發(fā)票是手機店開的,當時銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風險,因為稅務局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票。現(xiàn)在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風險。
我就是想問一下,比如說是我不想把這個費用全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面,我可不可以就是每個月我少分攤點兒,然后是每個月有余額,這樣的話,這個賬務處理還是個是個錯誤方法嗎? 就比如說我就怕什么情況哈,就是比如說我這支筆十塊錢,我開始不是剛建廠,這個費用多嗎?我是全攤進去以后日子都變成成本100塊錢了,我覺得這樣不對,所以說我就想保持它成本,就是保持這個筆的費用吧,成本就是大約不變,然后我就想把這個費用留著,以后再結(jié)轉(zhuǎn)也可以是不是???
老師是這樣的,我賣的一個彩鋼瓦,但是它這個屬于小的彩鋼瓦是一條一條的。它是我正常的話,對方供應商給我開單子的時候是五塊錢一米是400米,一共是2000塊錢。我賣給客戶的話是9.2米,但是話,剛才那個供應商跟我說他開發(fā)票,他這個因為他是小規(guī)格的話,他不能給我開這個實際的單子上的米數(shù)和單價。第一種情況,就是要么就給我開成平均,因為他正常的一個瓦的話是20多塊錢,把這個單價給我平均的話接近20塊錢,但是我給我客戶開,賣出去的話不是九塊多,這樣的話不就是賬面兒上不就是虧錢了。另一種方案就是他給我按張開,按張的話 像這2000塊錢給我開個40張,我開40張的話,然后我賣給客戶的話按米,客戶的話也要求按米開,那這樣的話是不是就可以正常裁按米來算。
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應商他因為經(jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務來往。業(yè)務來往的話,我就相當于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?
忘記申報7月份個稅了,稅務局出了限期申報的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報了,處罰多久會出來?
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營是什么意思?
老師,請問下挖煤的欠我們500多萬。一直不還,我們該怎么辦?公司
您好,這種銷售返利方式是成立的,屬于常見的商業(yè)促銷手段。關(guān)于返利計算:大袋肥每袋返6元,共返1200元,即返利袋數(shù)=1200÷6=200袋;半成品每噸返100元,30噸返3000元,總返利=1200%2B3000=4200元。開發(fā)票時,銷售肥料按正常銷售開具肥料類目發(fā)票,返利部分可開具紅字發(fā)票沖減銷售收入或在下次銷售時直接扣除,發(fā)票類目可寫銷售折扣或促銷返利,確保所有交易都有合同和資金流水作為憑證。
老師 我不太理解這種銷售方式,我們先給他開具全額肥料發(fā)票假設(shè)50000,他們支付我們,我們在支付他們4200,我們再沖紅4200 我的理解是 為什么不按照商業(yè)折扣 直接扣除折扣部分 開具發(fā)票 并按照折扣后結(jié)算不就好了么?
?您好,理解非常合理,直接按商業(yè)折扣處理確實更簡便。商業(yè)折扣方式下,你只需開具折扣后的金額發(fā)票,比如原價50000元,扣除4200元返利后,實際開具45800元的發(fā)票,對方按45800元付款,這樣一次交易就完成了,不需要后續(xù)的資金往來和紅字發(fā)票處理。這種方式既符合稅法規(guī)定,又減少了雙方的資金流動和發(fā)票開具次數(shù),降低了操作復雜度和稅務風險。不過,采用商業(yè)折扣方式時,建議在發(fā)票上注明折扣金額和原因,并在銷售合同中明確約定折扣條款,確保交易合規(guī)性和可追溯性
好的老師 那如果業(yè)務還是想采取第一種返利的方式的話。開發(fā)票這塊 他們付5000,是我們開具5000發(fā)票 拿返利這部分 怎么開具發(fā)票 是他們給我們開具么 開具的話是些什么稅目
?您好,如果采用返利方式,客戶先支付5000元,你們開具5000元的肥料銷售發(fā)票,后續(xù)返利部分確實需要客戶給你們開具發(fā)票??蛻魬_具紅字增值稅發(fā)票或普通發(fā)票,稅目通常選擇銷售折扣或促銷返利,金額為返利金額4200元。這樣處理時,你們收到返利發(fā)票后沖減銷售收入,客戶則沖減采購成本。不過這種方式操作較復雜,需要雙方都有完整的資金往來記錄和返利協(xié)議作為憑證,確保稅務合規(guī)。建議在返利協(xié)議中明確約定返利條件、計算方式和發(fā)票開具要求,避免后續(xù)爭議
老師,客戶可以開出紅字發(fā)票么?之前沒有遇到過,正常來說應該是開具了藍字發(fā)票才可以開具紅字發(fā)票么?而且還是發(fā)生在質(zhì)量問題和退貨的情況下。
?您好,客戶不能直接開紅字發(fā)票,因為紅字發(fā)票必須是在原藍字發(fā)票開具后,因退貨或折讓才能由原開票方開具。正確做法是:你們先給客戶開全額5000元藍字發(fā)票,返利4200元時由你們自己開紅字發(fā)票沖減收入,客戶收到后沖減采購成本即可,客戶不需要開任何發(fā)票
好的老師,那您上面回復的客戶開具紅字發(fā)票那里是需要更正一下是么?而且返利多少 我們就在原藍字發(fā)票上面紅沖部分就可以了是吧?我一直覺得這種返利的方式不太合理
?您好,是的,我之前的回復需要更正。客戶確實不能開具紅字發(fā)票,返利業(yè)務應該由你們作為銷售方處理。具體操作是:先開全額5000元藍字發(fā)票,返利4200元時,你們再針對這部分金額開具紅字發(fā)票進行沖減。 你覺得這種返利方式不太合理是有道理的。確實,返利會增加你們的稅務風險和財務處理復雜性,而且如果返利比例過高,可能會被稅務機關(guān)認定為變相降價或虛增收入??梢钥紤]直接調(diào)整銷售價格或采用其他更透明的促銷方式