你好;你以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的; 不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哈; 你結(jié)轉(zhuǎn)的不對哦?
老師,我們有一筆收入要進(jìn)以前年度損益調(diào)整,分錄借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里呢?
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
年末本命利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整的金額,結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是要把以前年度損益調(diào)整金額減掉?
u8帳套以前年度損益調(diào)整科目,是手動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目呢,還是軟件期末自動損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目
老師,您好!審計進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
寫錯了是利潤分配
期末的時候以前年度損益調(diào)整無余額
你好;正常是的; 應(yīng)該是 這個科目期末是0 的?