同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
我們公司之前找代賬公司做的賬,他們把應(yīng)付賬款做高了21萬(wàn),但實(shí)際并沒有這筆費(fèi)用的支出,是他們暫估的,而且現(xiàn)金也做大了十多萬(wàn),根本沒這么多錢,怎么調(diào)賬呢?
甲公司借給我們公司十萬(wàn)元錢,我已經(jīng)做了其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在甲公司讓我們公司開十萬(wàn)塊錢的發(fā)票,給他們。但是用這個(gè)借我公司的十萬(wàn)來抵賬。交易也是真實(shí)的。我現(xiàn)在怎么做賬。用什么做附件呢?
你好老師,我們是旅游公司,現(xiàn)在在訂酒店,酒店是打10萬(wàn)抵11萬(wàn),這個(gè)要怎么做賬,他們給我們開票只開十萬(wàn)的
您好請(qǐng)問我們公司有一塊電表是我們公司的名字,但是別的在我們這租房的公司交電費(fèi),然后我們?cè)俳唤o他們一部分,他們?nèi)ス╇娋郑覀兘唤o他們的怎么走賬呢?比如他們交完費(fèi)發(fā)票是十萬(wàn),我們的實(shí)際費(fèi)用只有兩萬(wàn),我怎么走賬
甲公司給我們公司轉(zhuǎn)了十萬(wàn),由我們公司付給乙公司,乙公司交付的機(jī)器設(shè)備是甲在用,與我們公司無(wú)關(guān),這個(gè)我怎么做?乙公司要給我們公司開票,我收到十萬(wàn)需不需要給甲開發(fā)票?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
需要什么依據(jù)不,自己寫個(gè)情況說明書?
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)員寫工作聯(lián)系單,領(lǐng)導(dǎo)簽字