同學你好 甲公司給你錢了那你就要給他們開發(fā)票 相當于你們購進的然后賣給甲公司

老師,甲公司委托乙公司在2019年簽訂建筑工程合同.乙公可分包給我公司施工,2019年甲公司已給乙公司付款,乙公司也給甲公司開了發(fā)票,今年即現(xiàn)在我公司要給乙公司開發(fā)票結(jié)賬,但是乙公司說他們已給甲公司開過票了,說我們開票晚了,乙公司的說法對嗎
我們給甲公司付款開的轉(zhuǎn)賬支票,甲公司背書給了乙公司,現(xiàn)在我們這公司流水支出顯示錢走到了乙公司。這個怎么做賬。
甲公司給我們公司轉(zhuǎn)了十萬,由我們公司付給乙公司,乙公司交付的機器設備是甲在用,與我們公司無關,這個我怎么做?乙公司要給我們公司開票,我收到十萬需不需要給甲開發(fā)票?
我司收到甲公司給我司轉(zhuǎn)款10萬,我司轉(zhuǎn)出給乙司,是甲需要的機器設備,走我司過一下賬,我司未給甲開票,乙未給我司開票。會計分錄①借銀存 貸其他應付款②借其他應付款 貸銀存,可以不呢?后續(xù)乙會給我司開票
我們公司賣設備給乙公司,乙公司委托丙公司支付設備款給我們,我們公司收到款后給乙公司開票。請問這樣的操作是不是需要乙公司提供委托丙公司付款的證明給我們公司才行?
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進項會被要求轉(zhuǎn)出沒?
老師,成立一個公司,法人是a,財務負責人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
我們老板說我們不給甲開發(fā)票,做應付賬款
同學你好 你們要做未開票收入嗎
我沒有做
進來就出去了,我也曉得咋辦,這還是去年12月的款
你收到錢了 發(fā)票也開給你們了 如果你們不開發(fā)票給甲公司那就讓乙公司開給甲公司 不開給你們
去年12月乙開普票給我們了,喊乙作廢,乙還沒有作廢,老板還想再過段時間我們升為一般納稅人,乙再給我們開專票
我們收到甲的錢就要入賬,做無票收入?去年12月收的錢,現(xiàn)在我需要去改去年12月申報表?或者是把收入做在今年一季度?
那就讓他們趕緊紅沖了哦
嗯,那十萬的收入我怎么做?
這個先做其他應付款
嗯嗯,后續(xù)收到專票后怎么做
借庫存商品 借進項 貸其他應收款
我銀行是收到了款也轉(zhuǎn)出去款了
我知道 所以做 借銀行 貸其他應付款 借其他應收款 貸銀行存款 借庫存商品 借進項 貸其他應收款
好的老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝