你好,你們是代收代付的嗎?如果是的話,借銀行還款,貸其他應付款8萬, 借其他應付款8萬,管理費用2萬,貸銀行存款。
請問公司把廠房租給別的公司,我們收他們電費然后代交,但他們需要我們給他們開票說是要抵扣,但是變壓器戶名是我們公司的,所有其他公司只能開分割單,還有什么好辦法嗎?
老師 我們公司的電都是交給電力局的,但是有一個租了我們的房子,他的電走的我們的表,然后給我們交了電費,我們能開電費的發(fā)票嗎 人家要發(fā)票呢
老師,廠里一個電表,有租一間給別人,交電費是我們公司統(tǒng)一交,發(fā)票也是開的我們公司名字,現在對方把電費錢轉我們對公,怎么寫分錄呢,假如電費1800元,他承擔1500我們300,開的電費發(fā)票1800,他對公轉我們1500
您好請問我們公司有一塊電表是我們公司的名字,但是別的在我們這租房的公司交電費,然后我們再交給他們一部分,他們去供電局,我們交給他們的怎么走賬呢?比如他們交完費發(fā)票是十萬,我們的實際費用只有兩萬,我怎么走賬
請問老師我們和另外一個公司共用一塊電表,我們每月給另外公司交電費他們去供電局交,但是發(fā)票是我們公司的名字,費用只有一部分是我們的我要怎么入賬,我們是小規(guī)模
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數,個人經營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經營所得稅就分紅了,資產負債表未分配項是0,但是是負數,資產負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎