你好 你就把之前他們做的分錄 對(duì)應(yīng)的紅字分錄去沖掉 。 摘要寫清楚沖某憑證號(hào)

我們公司之前找代賬公司做的賬,他們把應(yīng)付賬款做高了21萬(wàn),但實(shí)際并沒(méi)有這筆費(fèi)用的支出,是他們暫估的,而且現(xiàn)金也做大了十多萬(wàn),根本沒(méi)這么多錢,怎么調(diào)賬呢?
我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬(wàn)來(lái)增加實(shí)收資本,進(jìn)賬沒(méi)幾天老板就用他的賬號(hào)把這筆錢轉(zhuǎn)出去了,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記的是其他應(yīng)收款,但是這筆錢是不會(huì)再還回來(lái)了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛著,我要這怎么做才能把這筆賬做平?
甲公司借給我們公司十萬(wàn)元錢,我已經(jīng)做了其他應(yīng)付款。現(xiàn)在甲公司讓我們公司開(kāi)十萬(wàn)塊錢的發(fā)票,給他們。但是用這個(gè)借我公司的十萬(wàn)來(lái)抵賬。交易也是真實(shí)的。我現(xiàn)在怎么做賬。用什么做附件呢?
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒(méi)辦法開(kāi)票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過(guò)去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過(guò)去,后期用發(fā)票來(lái)抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開(kāi)支,而且公司沒(méi)有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過(guò)公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我剛到一家企業(yè),他們之前報(bào)稅交給了代賬公司,而公司對(duì)公賬戶的大量進(jìn)出賬根本沒(méi)有交給代賬會(huì)計(jì)做,代賬公司只是開(kāi)票根據(jù)開(kāi)票做賬報(bào)稅的,這樣的公司怎么把賬理清楚并且最終做到公司一套賬把外賬這塊也都結(jié)合上呢?
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫(kù)單可以單獨(dú)裝訂放嗎,不放材料憑證后面。
?委托境外個(gè)人研發(fā),研發(fā)費(fèi)用是100%還是80%扣除
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月同時(shí)又購(gòu)買鴨蛋500元3%個(gè)點(diǎn)稅率。甲公司8月如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我這張表格里面有一些圖片能顯示有些圖片沒(méi)顯示,嵌入圖片,不顯示圖片,有沒(méi)有方法把圖片進(jìn)入之后用手機(jī)打開(kāi)文檔它也能顯示
電商平臺(tái)是怎么確認(rèn)收入?是發(fā)貨還是確認(rèn)收貨?
開(kāi)票中有增值稅專票折扣票開(kāi)具嗎?
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,單位租個(gè)人的房子每年18000做為庫(kù)房,個(gè)稅按每月為一次還是按每年為一次。
老師,我們是民辦非營(yíng)利企業(yè),私立學(xué)校,利潤(rùn)表用的是民間非營(yíng)利組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)表,平時(shí)銀行結(jié)算財(cái)務(wù)費(fèi)用分利息收入和手續(xù)費(fèi)兩種,是利息就計(jì)入其他收入科目,是手續(xù)費(fèi)就計(jì)入其他費(fèi)用科目,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把這兩項(xiàng)都自動(dòng)提取到企業(yè)所得稅16欄和17欄的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出了,這樣企業(yè)所得稅設(shè)計(jì)分不夠合理吧


可是,他一開(kāi)始寫的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收帳款 暫估,我如果這樣沖話,我的成本都要調(diào)回來(lái),那我不是要交很多稅嗎?
你好 你們本來(lái)就是虛多做了成本。 正常就利潤(rùn)盈利后就要報(bào)稅的 。 如果你們現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái) 盈利就會(huì)繳納稅費(fèi)的。
對(duì),現(xiàn)在他們就是虛列了成本,那我現(xiàn)在怎么做呢?調(diào)回來(lái)那可是二十多萬(wàn)啊
你好 那也沒(méi)辦法 。你要真實(shí)的體現(xiàn)業(yè)務(wù) 就需要據(jù)實(shí)調(diào)整。 你不能說(shuō)因?yàn)檎{(diào)整會(huì)涉及企業(yè)所得稅。 你就不改。 本來(lái)就是錯(cuò)誤就盡快調(diào)整過(guò)來(lái)。 只是這么大金額 最好提前給你老板知會(huì)下。
好的,謝謝。
沒(méi)事的希望能幫到你