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合作單位要紅沖19年給我們開的普通發(fā)票,并且是紅沖部份金額,現(xiàn)在我們要求他們把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,這樣會影響19年的匯算清繳表嗎?不需要在改表吧。只算做沖減本年費用吧。

2020-12-30 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-30 15:28

同學(xué)你好 今年收到的就今年紅沖

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同學(xué)你好 今年收到的就今年紅沖
2020-12-30
正常紅沖發(fā)票; 這個是可以的; 本身也是按照材料來紅沖; 但是之前按100萬去開票; 是因為對方付款了嘛?? ?
2023-08-14
你好,這個納稅義務(wù)發(fā)生時間是在去年,不是今年。這個是存在稅務(wù)風(fēng)險的呢。
2022-05-20
同學(xué)您好,如果您紅沖了,相當(dāng)于您減少了本年的收入和利潤,那么您今年交的稅就減少了,所以對方說的有有道理。相當(dāng)于您把今年應(yīng)該交的所得稅,在去年先給稅務(wù)局叫過去了。但是從資金價值的角度,也不完全對,因為假設(shè)這6000元,放銀行,會產(chǎn)生利息,您企業(yè)損失了這部分的利息
2023-09-20
你好,沒有影響的,賬務(wù)上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數(shù)的分錄,一正一負(fù),體現(xiàn)下對方紅沖的記錄即可
2024-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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