您好 剛注冊成立的公司 可以暫時不考慮稅負率的 把銷項全額抵減可以的
請問老師一般納稅人銷售鋼化玻璃100萬,要進項發(fā)票認證多少?增值稅稅負率大概是多少?
老師您好!請問一般納稅人銷售鋼化玻璃剛注冊的公司,這月銷售了大概九十萬,增值稅按多少稅負率,認證發(fā)票合適?
老師好!請問稅負是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進項稅額(銷項稅額有40多萬元,進項稅額有70多萬元,我留待抵扣進項稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負是多少呀?謝謝老師!
老師下午好,請教一個問題:我們公司是一般納稅人銷售建筑鋼材的,,,現(xiàn)在老板想銷售一批沙石去工地,我們發(fā)票可以按照簡易計稅3%個點開增值稅專用發(fā)票給工地嗎,,,還有這個沙石金額大概三百萬 是私人買賣進來的沒有進項發(fā)票
東方公司是一家生產(chǎn)高檔化妝品的企業(yè),公司位于市區(qū),為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,消費稅稅率15%,城市維護建設(shè)稅稅率7%,消費稅附加征收稅為3%,20211年12月共銷售高檔化妝品,取得不含銷售2000萬元,本月購入原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額共計1250000元經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,均可抵扣東方公司12月實際繳納增值稅130萬元,實際繳納消費稅韋270經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,均可抵扣東方公司12月實際繳納增值稅130萬元,實際繳納消費稅為270萬元,請計算東方公司12月確認的銷項稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費稅為多少,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,均可抵扣東方公司12月實際繳納增值稅130萬元,實際繳納消費稅為270萬元,請計算東方公司12月確認的銷項稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費稅為多少元,銀繳納的城市維護建設(shè)稅為多少元,繳納的交易稅及其附加為多少元
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?