同學(xué)你好,報(bào)告你可以具體問問你們單位稅管員,按稅管員要求寫,一般他那里都有模板的。調(diào)表不調(diào)賬意思就是你們的賬不需要更改,但在進(jìn)行匯算清繳的時候需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。稅局應(yīng)該是想讓你們交些所得稅的。
現(xiàn)在是一家新公司的會計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,公司連續(xù)三年虧損,稅局要求我們列支一些不應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用或者成本的出來,調(diào)減,相當(dāng)于要寫個報(bào)告或者文書之類的交上去,然后調(diào)表不調(diào)賬,我有些不明白,請教一下老師,報(bào)告怎么寫,調(diào)表不調(diào)賬怎么理解?
老師,我想問下,公司去年有項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,然后現(xiàn)在對方公司被稅務(wù)查出有買賣發(fā)票行為,然后我們是有實(shí)質(zhì)交易的,稅務(wù)商量讓我們認(rèn)下是購買的發(fā)票,然后公司以前年度有虧損,現(xiàn)在我需要怎么做賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表調(diào)整這一塊,或者我需要什么動作,不太清楚這一塊,麻煩老師了
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因?yàn)槲覀兠總€月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因?yàn)槲覀兠總€月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師,您好,請問迪鏈匯票入什么科目
沒有歐元賬戶,合同是歐元, 直接收到人民幣賬戶了, 這個就是結(jié)匯的意思嗎?
老師,請問前年開的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,還能沖紅嗎
個人車租給公司的話,車險(xiǎn)可以給公司開嗎
我們公司有一個股東一直未實(shí)繳到位,已經(jīng)過了章程的時間,現(xiàn)在他想用固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)繳,固定資產(chǎn)實(shí)繳需要繳納什么稅
端午節(jié)給客戶送禮,員工領(lǐng)取了6瓶酒,但是不掛營銷部費(fèi)用,從工資扣除。是從應(yīng)發(fā)工資扣還是實(shí)發(fā)工資扣?
公司找的臨時性勞務(wù)服務(wù),保潔,從公賬支付給個人的費(fèi)用, 沒開發(fā)票,怎么入賬? 還是給他們申報(bào)工資或者勞務(wù)收入?
參加活動在地方政府餐廳吃飯算單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師 購買固定資產(chǎn)貨車時繳納了購置稅 這個購置稅是和購車成本一起入固定資產(chǎn) 后期一起計(jì)提折舊嗎?
企業(yè)所得稅清算申報(bào)表,負(fù)債清償損益額有金額怎么辦,這個可以直接刪掉嗎