你好 可以的 可以抵扣的

老師您好!申請個(gè)稅專項(xiàng)加計(jì)扣除時(shí),我將孩子的教育費(fèi)和房貸都自己一人扣除了,現(xiàn)在想在今年8月份轉(zhuǎn)給丈夫,想知道這樣申請以后前面已扣的要返還納稅單位嗎?
我上一段租房日期是2019-09至2020-09 現(xiàn)在這一段租房日期是2020-09至2021-09 然后我以為租房專項(xiàng)附加扣除重新填寫的話,之前填寫的租房信息就要作廢,所以點(diǎn)擊了作廢。 結(jié)果9月份工資還沒超過5000元,卻扣除了將近200塊的個(gè)稅,然后我又重新填寫了2020年的租房附加專項(xiàng)。 但是我發(fā)現(xiàn)填寫會(huì)出現(xiàn)租憑日期交叉,然后我就把上一段租房時(shí)間填成了2019-09至2020-08,把這段租房日期填成了2020-09至2021-09,這樣才不會(huì)出現(xiàn)日期交叉的情況,這樣填寫可以嗎?我的信息都是準(zhǔn)確有效的。 還有就是,我已經(jīng)重新填寫了2020年全年的租房專項(xiàng)扣除信息,那我9月份扣除的個(gè)稅會(huì)還回來嗎?如果會(huì)反還,需要多久?
老師,我想把我老公正在享受的專項(xiàng)附加扣除房貸1000元/月,直接算到我工資中扣除,他目前已經(jīng)享受今年1-8月份(后期換工作,沒有享受抵扣),我現(xiàn)在想讓今年12個(gè)月的扣除金額都給我享用,直接用個(gè)稅APP上把他這項(xiàng)專項(xiàng)附加作廢,在我的里面直接添加就可以了嗎? PS:我不確定這樣直接作廢,能不能今年全年12個(gè)月的專項(xiàng)扣除金額都能給我享用?
我先前沒有租房加計(jì)扣除費(fèi)用,以前都漏了添加,才知道個(gè)稅多交了2000,現(xiàn)在能補(bǔ)添加租房費(fèi)用,能讓我今年每個(gè)月的租房加計(jì)扣除都扣除掉嗎,我現(xiàn)在才登記租房費(fèi)用
老師 我在一般納稅人公司上班 做財(cái)務(wù) 我申報(bào)個(gè)人所得稅 工資之前5000 個(gè)稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報(bào)個(gè)人所得稅 我就填了專項(xiàng)附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報(bào) 顯示累計(jì)住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒有申報(bào)過 這個(gè)月才填的專項(xiàng)附加
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?

