學(xué)您好,那您具體是什么情況形成的?
老師,2016年6月至2020年9月增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票欄合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),稅管員說是怎么回事,是不是填錯(cuò)了,叫更正申報(bào)表,是怎么更正的,把負(fù)數(shù)改為0嗎?
老師你好,我在更正申報(bào)2018年11月1號到30號的報(bào)表的時(shí)候,出現(xiàn)當(dāng)期開具增值稅發(fā)票的金額為0,附表一填的有數(shù),是怎么回事呢?
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度由于開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候有點(diǎn)問題,為什么稅務(wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解。
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁炊悇?wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時(shí)候嗎?那時(shí)交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁炊悇?wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時(shí)候嗎?那時(shí)交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
請問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
可能是之前會計(jì),銷售房子的時(shí)候預(yù)收房款,次月先報(bào)稅了,等到簽合同的時(shí)候才開發(fā)票,還是什么原因
那你能需要把這期間的所有申報(bào)表拿出來看下,沒有開票的時(shí)候是不是做過未開票收入
一共做了多少,然后沖減負(fù)數(shù)的做了多少
應(yīng)該是沒開票的時(shí)候做過未開票收入,改申報(bào)表是要把負(fù)數(shù)改為0才對嗎?
那您不能隨意改,改了以后您需要交稅的,您需要看您到底做了多少的未開票收入,具體是做了多少負(fù)數(shù)的未開票收入
如果是金額匹配的,那就您沒有對沖,那就不需要改
之前會計(jì)說收了多少錢就開了多少發(fā)票,稅務(wù)的說有提示這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)未開具發(fā)票欄有負(fù)數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。要怎么做才沒有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?老師說的改申報(bào)表是要交稅是怎么說的呢?
負(fù)數(shù)是沖減收入的,您都改了0,那您的收入不是增加了嗎,這樣不是就需要多交稅
我把營改增后的未開具發(fā)票欄加起來就是負(fù)數(shù),比如是-1000。那我還要對那里
那怎么知道負(fù)數(shù)沖減哪些收入呢?老師能不能打比方說詳細(xì)點(diǎn)呢?剛不收太多的不懂了
就是所有正數(shù)家負(fù)數(shù)的是嗎
是的,我把2016年至2020年未開具發(fā)票欄所有的正負(fù)數(shù)相加是等于負(fù)數(shù)
那就可能是多沖減了這個(gè)金額
多沖減是什么意思?那我要怎么做呢
稅務(wù)更改報(bào)表對嗎?
那就是把多沖的1000補(bǔ)交稅,
已經(jīng)交稅的啊,還要補(bǔ)交稅嗎?是不是只是填錯(cuò)了而已
如果是填錯(cuò)了,那您更正,但是您未開票收入總的是負(fù)數(shù),那就這就相當(dāng)于是增加了收入
那是說已經(jīng)多繳稅了嗎?
不是的,是少交稅的,少交這1000的稅
稅都交了,怎么搞錯(cuò)了不知道怎么查
那您至少所有的未開票收入的金額合計(jì)來算