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老師,2016年6月至2020年9月增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票欄合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),稅管員說是怎么回事,是不是填錯(cuò)了,叫更正申報(bào)表,是怎么更正的,把負(fù)數(shù)改為0嗎?

2020-12-24 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-24 21:31

學(xué)您好,那您具體是什么情況形成的?

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快賬用戶9587 追問 2020-12-24 21:33

可能是之前會計(jì),銷售房子的時(shí)候預(yù)收房款,次月先報(bào)稅了,等到簽合同的時(shí)候才開發(fā)票,還是什么原因

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齊紅老師 解答 2020-12-24 21:36

那你能需要把這期間的所有申報(bào)表拿出來看下,沒有開票的時(shí)候是不是做過未開票收入

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齊紅老師 解答 2020-12-24 21:36

一共做了多少,然后沖減負(fù)數(shù)的做了多少

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 07:12

應(yīng)該是沒開票的時(shí)候做過未開票收入,改申報(bào)表是要把負(fù)數(shù)改為0才對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 07:21

那您不能隨意改,改了以后您需要交稅的,您需要看您到底做了多少的未開票收入,具體是做了多少負(fù)數(shù)的未開票收入

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齊紅老師 解答 2020-12-25 07:21

如果是金額匹配的,那就您沒有對沖,那就不需要改

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 07:24

之前會計(jì)說收了多少錢就開了多少發(fā)票,稅務(wù)的說有提示這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)未開具發(fā)票欄有負(fù)數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。要怎么做才沒有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?老師說的改申報(bào)表是要交稅是怎么說的呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 07:26

負(fù)數(shù)是沖減收入的,您都改了0,那您的收入不是增加了嗎,這樣不是就需要多交稅

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 07:27

我把營改增后的未開具發(fā)票欄加起來就是負(fù)數(shù),比如是-1000。那我還要對那里

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 07:29

那怎么知道負(fù)數(shù)沖減哪些收入呢?老師能不能打比方說詳細(xì)點(diǎn)呢?剛不收太多的不懂了

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齊紅老師 解答 2020-12-25 07:29

就是所有正數(shù)家負(fù)數(shù)的是嗎

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 07:31

是的,我把2016年至2020年未開具發(fā)票欄所有的正負(fù)數(shù)相加是等于負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-12-25 08:20

那就可能是多沖減了這個(gè)金額

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 08:55

多沖減是什么意思?那我要怎么做呢

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 08:55

稅務(wù)更改報(bào)表對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 09:15

那就是把多沖的1000補(bǔ)交稅,

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 10:10

已經(jīng)交稅的啊,還要補(bǔ)交稅嗎?是不是只是填錯(cuò)了而已

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齊紅老師 解答 2020-12-25 16:43

如果是填錯(cuò)了,那您更正,但是您未開票收入總的是負(fù)數(shù),那就這就相當(dāng)于是增加了收入

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 17:00

那是說已經(jīng)多繳稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 18:18

不是的,是少交稅的,少交這1000的稅

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快賬用戶9587 追問 2020-12-25 18:19

稅都交了,怎么搞錯(cuò)了不知道怎么查

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齊紅老師 解答 2020-12-25 18:32

那您至少所有的未開票收入的金額合計(jì)來算

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學(xué)您好,那您具體是什么情況形成的?
2020-12-24
你好,你看下第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)的前一個(gè)月,你截圖你的主表會不會是你31欄多填寫了?
2023-12-04
同學(xué)你好 直接算預(yù)交的 填寫在預(yù)繳欄
2021-06-23
比如去年11月你開了張10萬發(fā)票,今年7月你沖紅這張發(fā)票。然后開了張9萬的發(fā)票,那7月增值稅就是負(fù)數(shù)申報(bào)了,其實(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制你這筆收入是發(fā)生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,
2022-07-18
同學(xué)你好。沒有這種操作方法。估計(jì)是你們的稅管員因?yàn)槟氵@個(gè)本期開負(fù)數(shù)申報(bào)比對不容易通過,操作起來比較麻煩,所以讓你去更正去年交稅的申報(bào)表。但是說到底,你開票屬于哪個(gè)所屬期,就應(yīng)該屬于哪個(gè)所屬期。你在本期開具負(fù)數(shù)顯示多繳稅款,應(yīng)該在本期退稅。
2022-07-18
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