你好,因為系統(tǒng)自動設置了負數(shù)申報不了 所以你只能0銷售額 沒有抵減完的后面抵減處理
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
我是核定增收小規(guī)模,這個季度由于開了負數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報的時候有點問題,為什么稅務老師要讓我把負數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時期還退稅,不是很理解。
我是核定增收小規(guī)模,這個季度開了負數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報的時候為什么稅務老師要讓我把負數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時期還退稅,不是很理解,可以把負數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時候嗎?那時交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
我是核定增收小規(guī)模,這個季度開了負數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報的時候為什么稅務老師要讓我把負數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時期還退稅,不是很理解,可以把負數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時候嗎?那時交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當時稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負數(shù)39603.94,稅率是負數(shù)396.04,價稅合計4萬,又開具正常發(fā)票,因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數(shù)396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數(shù)我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
老師您好,一個新公司8月稅務登記,那增值稅季報的時候是報7-9月的,對吧
老師我們這邊有應屆畢業(yè)生,想保留應屆生資格,不想買社保的,那是簽實習生協(xié)議嗎?這個只是跟她個人簽就行了,還要跟學校也簽嗎?
老師,現(xiàn)在所有外貿(mào)平臺數(shù)據(jù)都要開票,我們找供應商開普票他們都要多收我四個點,這個有好的解決辦法嗎?
我們和甲方合同簽的是甲方公司名稱 但他們付款賬戶是公證處 這種付款名稱與合同 發(fā)票不一致的 還需要什么補充資料嗎
一般納稅人廢業(yè)稅務,有固定資產(chǎn)攤銷完了,影響廢業(yè)么
23年的時候因為21年發(fā)票問題被稽查局罰款補稅了 請問通知書稅務局能下載碼
老師,老板也是公司法人,他以個人名義向農(nóng)行借款191萬,用于支付公司的勞務分包工程款,貸款直接匯入勞務分包商賬戶,記賬為,借:應付賬款,貸:其他應收款-老板,公司到時候把191萬還給老板即可,但是利息支出怎么辦呢?能入賬稅前扣除嗎?
合伙企業(yè)的合伙律師第二季度退出合伙做普通律師,第三季度開始正常申報綜合薪資所得,那明年的匯算清繳時這個已退伙的合伙人如何計算每月標準抵減額?
跟公司經(jīng)營無關的進項專票做哪個科目
企業(yè)收到物業(yè)公司開的水費專用發(fā)票,項目名稱是:水冰雪*水費 可以用嗎
增值稅嗎?那填到去年開正數(shù)的所屬可以嗎?那去年不是就少交稅還退稅了?
什么意思? 去年已經(jīng)過了,只能是后面期間申報填寫抵扣處理啊
那稅務老師讓我填到去年開正數(shù)的時候,我就是很不理解,他那時交稅了那還退稅呢
他應該是讓你以后開正數(shù),填寫到以后