你好,因?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)設(shè)置了負(fù)數(shù)申報(bào)不了 所以你只能0銷售額 沒有抵減完的后面抵減處理

老師好,請問,公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度由于開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候有點(diǎn)問題,為什么稅務(wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解。
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁炊悇?wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時(shí)候嗎?那時(shí)交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁炊悇?wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時(shí)候嗎?那時(shí)交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?


增值稅嗎?那填到去年開正數(shù)的所屬可以嗎?那去年不是就少交稅還退稅了?
什么意思? 去年已經(jīng)過了,只能是后面期間申報(bào)填寫抵扣處理啊
那稅務(wù)老師讓我填到去年開正數(shù)的時(shí)候,我就是很不理解,他那時(shí)交稅了那還退稅呢
他應(yīng)該是讓你以后開正數(shù),填寫到以后