久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我是核定增收小規(guī)模,這個季度開了負數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報的時候為什么稅務老師要讓我把負數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時期還退稅,不是很理解,可以把負數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時候嗎?那時交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?

2022-07-18 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-18 21:08

同學你好。沒有這種操作方法。估計是你們的稅管員因為你這個本期開負數(shù)申報比對不容易通過,操作起來比較麻煩,所以讓你去更正去年交稅的申報表。但是說到底,你開票屬于哪個所屬期,就應該屬于哪個所屬期。你在本期開具負數(shù)顯示多繳稅款,應該在本期退稅。

頭像
快賬用戶4148 追問 2022-07-18 21:17

意思說這次如果申辦收入負數(shù)就要退稅是吧?那我只能按專管員老師更改去年的數(shù)據(jù)退稅了?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-18 21:20

你就按照你的主管稅務機關的稅管員給你的要求去辦理就可以了。因為你企業(yè)本身就是歸他負責的。按他的要求辦理即可

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
比如去年11月你開了張10萬發(fā)票,今年7月你沖紅這張發(fā)票。然后開了張9萬的發(fā)票,那7月增值稅就是負數(shù)申報了,其實按照權(quán)責發(fā)生制你這筆收入是發(fā)生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,
2022-07-18
同學你好。沒有這種操作方法。估計是你們的稅管員因為你這個本期開負數(shù)申報比對不容易通過,操作起來比較麻煩,所以讓你去更正去年交稅的申報表。但是說到底,你開票屬于哪個所屬期,就應該屬于哪個所屬期。你在本期開具負數(shù)顯示多繳稅款,應該在本期退稅。
2022-07-18
你好,因為系統(tǒng)自動設置了負數(shù)申報不了 所以你只能0銷售額 沒有抵減完的后面抵減處理
2022-07-18
直接按紅沖后的銷售收入申報就是了
2023-04-13
你好,付出自己申報不了,需要去大廳申報。
2023-04-07
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×