你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一下 11月計(jì)提應(yīng)繳納稅金科目為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 2000 申報(bào)時(shí)由于有預(yù)繳的增值稅,填寫(xiě)附表4時(shí)(建筑服務(wù)預(yù)征繳納)本期抵減了500元,主表本期應(yīng)繳稅為1500元 賬務(wù)計(jì)提的憑證如何更正?
我平時(shí)有異地預(yù)繳稅金“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,都會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目,現(xiàn)在有點(diǎn)混亂,比如預(yù)繳增值稅累計(jì)借方10000元,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計(jì)借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的話,那我怎么知道什么時(shí)候我該填附表四抵扣預(yù)繳稅金呢?
華潤(rùn)公司是增值稅一般納稅人,期末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶有貸方余額2000元,轉(zhuǎn)賬;次月,該公司實(shí)際繳納前期未繳增值稅2000元,預(yù)繳當(dāng)期增值稅500元。請(qǐng)寫(xiě)出上述業(yè)務(wù)的分錄。請(qǐng)問(wèn)一下老師怎么解
老師麻煩幫我看看 我這個(gè)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)呀。我實(shí)際留抵的金額是8018.23,然后預(yù)繳的增值稅金額是2694.84。合計(jì)金額應(yīng)該是:10713.07。我這邊科目余額表里面為什么金額跟我的對(duì)不上呢?1467.3是預(yù)繳的,1818.37也是預(yù)繳的。預(yù)繳計(jì)提的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。繳納增值稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師我這樣的對(duì)嗎?
老師好,本月交上月增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計(jì)提時(shí):已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增稅:借:應(yīng)交增值稅 當(dāng)期增值稅5000 貸:已交增值稅5000,請(qǐng)問(wèn)延緩6個(gè)月交納時(shí)稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期值稅,貸:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,本年1月如何更正上年憑證,之前有個(gè)老師叫我本月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,老師我之前廷緩未交增值稅未做分錄,后來(lái)又把科目做成己交增值稅,現(xiàn)在如何更正
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
不是,老師!我這邊是要更正11月份計(jì)提的那張憑證 我要怎么更正?
你這個(gè)月,進(jìn)銷項(xiàng)相抵后不就是產(chǎn)生了2000元嗎
老師, 不考慮其它的,這邊我11月正常的計(jì)提應(yīng)交稅金憑證怎么記賬?
借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
我預(yù)繳的那部分增值稅已經(jīng)記賬在 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金 貸:銀行存款
預(yù)繳 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(預(yù)繳) 貸銀行存款 借
老師 你這是照著我的寫(xiě)一遍嗎
不是啊 預(yù)繳就是按照我寫(xiě)的處理的