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老師麻煩幫我看看 我這個增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)不對呀。我實際留抵的金額是8018.23,然后預繳的增值稅金額是2694.84。合計金額應該是:10713.07。我這邊科目余額表里面為什么金額跟我的對不上呢?1467.3是預繳的,1818.37也是預繳的。預繳計提的時候借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。繳納增值稅的時候借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款。請問老師我這樣的對嗎?

老師麻煩幫我看看  我這個增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)不對呀。我實際留抵的金額是8018.23,然后預繳的增值稅金額是2694.84。合計金額應該是:10713.07。我這邊科目余額表里面為什么金額跟我的對不上呢?1467.3是預繳的,1818.37也是預繳的。預繳計提的時候借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。繳納增值稅的時候借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款。請問老師我這樣的對嗎?
2022-12-13 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 15:15

分錄是沒問題的呀

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 15:19

那我這個金額怎么不對呀?還有 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目的余額最后是不是要全部轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅 里面去?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:24

當然要轉(zhuǎn)啦,從分錄看是沒有問題的呢

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 15:25

那我這個怎么回事呢?請問老師這個要怎么查才可以查出來?

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 15:32

老師留抵稅額是不是要看增值稅表一跟表四的金額?然后這個2個表的金額相加?

老師留抵稅額是不是要看增值稅表一跟表四的金額?然后這個2個表的金額相加?
老師留抵稅額是不是要看增值稅表一跟表四的金額?然后這個2個表的金額相加?
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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:39

留抵稅額看表四,預交會顯示在表一呢

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 15:39

那我表一怎么沒有顯示有預繳的呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:41

29行應該要顯示預交,但是確實沒有數(shù)字呢

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 15:41

這個需要手動填寫嗎?好像是自己跳出來的吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 16:10

通常來說是應該會自己跳出來的呢

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 16:14

那老師我現(xiàn)在這個金額不對,但是我把增值稅報表都打印出來了,跟科目余額表的銷進項核對。金額又是對得上的,但是總金額又對不上,請問這個是什么原因呢

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齊紅老師 解答 2022-12-13 16:37

你預交的匯總金額還不對呢

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快賬用戶3019 追問 2022-12-13 16:40

預繳的金額還沒對,明天來對對

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齊紅老師 解答 2022-12-13 18:03

嗯嗯嗯呢,有問題隨時提問呢

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分錄是沒問題的呀
2022-12-13
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
您好,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
2022-01-08
那你這個分錄做有問題,留底稅額這個對應是抵減做,借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10 ,借未交增值稅10 貸銀行,不是直接未交增值稅20 ,要是說之前有多交增值稅,那這個對應就有涉及不一樣了,你沒有掛多交話,
2021-04-13
您好,這個是可以的,是可以這樣做的
2023-11-17
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