您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000 貸:銀行存款 2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 500 貸:銀行存款 500
華宇公司為增值稅的一般納稅人,適用的增值稅稅率,適用的增值稅稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)增值稅率9%,該公司2020年5月初“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶期初無余額,“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶期初貸方余額為26500元。5月份發(fā)生的交易或事項有: 1、購入機(jī)器設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的買價為210000元,增值稅為27300元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2000元(不含稅),機(jī)器設(shè)備可直接投入使用??铐椨勉y行存款支付。 2、銷售產(chǎn)品一批,銷售額為450000元,成本為300000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項存入銀行。 3、華宇公司以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該產(chǎn)品成本為50000元,售價和計稅價格均為70000元。 4、華宇公司繳納上月增值稅及本月預(yù)繳增值稅50000元。 根據(jù)上述材料,完成以下分錄。 (1)計算華宇公司購入生產(chǎn)設(shè)備的入賬金額。 (2)編制華宇公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1-4的會計分錄。 3)計算華宇公司2020年5月末應(yīng)繳納的增值稅金額,計算并結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。
請問一下 11月計提應(yīng)繳納稅金科目為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 2000 申報時由于有預(yù)繳的增值稅,填寫附表4時(建筑服務(wù)預(yù)征繳納)本期抵減了500元,主表本期應(yīng)繳稅為1500元 賬務(wù)計提的憑證如何更正?
華潤公司是增值稅一般納稅人,期末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶有貸方余額2000元,轉(zhuǎn)賬;次月,該公司實(shí)際繳納前期未繳增值稅2000元,預(yù)繳當(dāng)期增值稅500元。請寫出上述業(yè)務(wù)的分錄。請問一下老師怎么解
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營第三個月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項稅130萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際繳納增值稅100萬,編制會計分錄;實(shí)際繳納50萬,編制會計分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請編制會計分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請編制會計分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
出口免抵退稅備案中需不需要選零稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥?,估計交接完她就走了,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
老師,您好。請問政府補(bǔ)助涉及到的科目遞延收益和其他收益分別是什么類型的科目?
老師你好 我司賬上有一些無票支出 都是報銷項目 有什么辦法可以避免納稅調(diào)增嗎? 總計14萬往上
一般納稅人倉儲服務(wù)稅負(fù)率多少的,一年1000萬的開票,每個月幾百萬的開票,每個月需要交多少增值稅合理
老師你好!公司購買的商務(wù)車對方開的是機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們能進(jìn)項抵扣嗎?
請問下,我們廠里一個領(lǐng)失業(yè)金的,現(xiàn)在到我們這邊可以給他報個稅嗎
代理記賬公司是通過代理業(yè)務(wù)模塊登錄電子稅務(wù)局給開客戶申報納稅嗎
金蝶云星空軟件里面應(yīng)付單里面價稅合計一致,但系統(tǒng)合計稅額和供應(yīng)商發(fā)票上面多0.01。怎么調(diào)整
老師已五星評價,個稅系統(tǒng)工資與賬上工資差3000多,賬上多,應(yīng)付職工薪酬不平,調(diào)整了下,就導(dǎo)致跟個稅系統(tǒng)不一致,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎,還是說與個稅保持一致
某外貿(mào)進(jìn)出口公司自營進(jìn)口材料一批,離岸價格為人民幣20萬元,境外運(yùn)費(fèi)6萬元,保險費(fèi)4萬元,貨款及費(fèi)用均已支付;進(jìn)口關(guān)稅稅率為50%,計算應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅,并進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。請教老師
應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅(20%2B6%2B4)*0.5=15 借:庫存商品 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-關(guān)稅 15 借:應(yīng)交稅費(fèi)-關(guān)稅 15 貸:銀行存款 15