同學(xué)你好!這個的話? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ? 貸:其他收益
老師,小規(guī)模季度末超過30萬怎么做分錄?需要做哪些分錄
請江老師回答。小規(guī)模季度超了30萬,怎么做分錄
小規(guī)模酒店如何做收入分錄?每季度沒有超過30萬怎么做?
老師小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,普票免稅部分分錄怎么做?免征的附加稅分錄還要做嗎
小規(guī)模季度不超過30萬,季度末忘記做免稅的分錄,次年做可以嗎
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
超過30萬不是要交稅嗎
你不是說? 未超過30萬元嗎?這個免增值稅? 轉(zhuǎn)入其他收益啊 超過30萬元? 則 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ?貸:銀行存款? ? ?? 交增值稅的
我說的是季度末超過30萬,那是個末字不是未
哦哦 這個就是我寫的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ?貸:銀行存款 季度結(jié)束? 15日內(nèi)交增值稅的
直接計提稅金就行了是吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費—小規(guī)模增值稅了
這個可以的哦? 不用另外結(jié)轉(zhuǎn)哈