同學(xué)你好!這個(gè)的話? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ? 貸:其他收益
老師,小規(guī)模季度末超過(guò)30萬(wàn)怎么做分錄?需要做哪些分錄
請(qǐng)江老師回答。小規(guī)模季度超了30萬(wàn),怎么做分錄
小規(guī)模酒店如何做收入分錄?每季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)怎么做?
老師小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),普票免稅部分分錄怎么做?免征的附加稅分錄還要做嗎
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),季度末忘記做免稅的分錄,次年做可以嗎
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
超過(guò)30萬(wàn)不是要交稅嗎
你不是說(shuō)? 未超過(guò)30萬(wàn)元嗎?這個(gè)免增值稅? 轉(zhuǎn)入其他收益啊 超過(guò)30萬(wàn)元? 則 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ?貸:銀行存款? ? ?? 交增值稅的
我說(shuō)的是季度末超過(guò)30萬(wàn),那是個(gè)末字不是未
哦哦 這個(gè)就是我寫(xiě)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ?貸:銀行存款 季度結(jié)束? 15日內(nèi)交增值稅的
直接計(jì)提稅金就行了是吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—小規(guī)模增值稅了
這個(gè)可以的哦? 不用另外結(jié)轉(zhuǎn)哈