你好,支付設備的運營管理費(運維費),這個設備的具體用途能描述一下嗎?
老師,請問支付設備的運營管理費(運維費)如何賬務處理?
老師,我們設備維修發(fā)的快遞,支付的保價費,開的是貨運代理的發(fā)票,我已經計入管理費用-快遞費嗎?
老師,請問工廠環(huán)保設備的在線監(jiān)測設備運維費怎么做會計處理
老師 個體戶用微信支付如何填寫記賬憑證 1、運費 借:銷售費用-運費 貸:庫存現(xiàn)金-微信支付 2、維修費 借:管理費用-維修費 貸:庫存現(xiàn)金-微信支付 可是現(xiàn)金沒有進,如何出 沒有設立單獨的賬戶
問一下老師 ,海運退費如何做賬務處理
我司是勞務派遣公司,每月向用工單位收取勞務派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務派遣人員的職工薪酬嗎?
債務重組和非貨幣性資產交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產生附加稅了?
無形資產怎么攤銷有什么規(guī)定
我們購進設備,在銷售給別人,然后我們采購設備的其中一家供應商給我們設備提供3年的運維服務
你好,那需要把3年的運維服務,計入長期待攤費用科目核算,然后攤銷計入成本?
這個費用我是分3年支付的,不需要攤銷了吧,發(fā)票也是分3年開的
你好,發(fā)票也是分3年開的,發(fā)票是分開開具的,就不需要通過入長期待攤費用科目核算。
那具體分錄怎么做呢?
你好,發(fā)生的設備的運營管理費(運維費) 借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款等科目?
老師,不是通過管理費用來核算嗎?
你好,這個是為了取得收入發(fā)生的支出,應當計入成本核算
老師,這個運維費用和采購設備的價款是分開的,這也要通過成本核算嗎?
你好,是的,這個(運維費用)是為了取得收入發(fā)生的支出,應當計入成本核算
老師,我購進庫存商品,銷售出去,采購款和銷售款都是分3年支付和收取的,采購款一共是5655120元(含稅,稅點13個點),銷售款一共是5900000元(稅點9個點),今年的采購,銷售發(fā)票都開好了,錢1月份付和收,明年和后年的發(fā)票還沒開,3年的分錄怎么做呢?銷售的話,今年應該是一次性確認收入和成本。
你好 進項發(fā)票,借:庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額 ),長期待攤費用,貸:銀行存款,應付賬款 銷售,借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,長期待攤費用
老師,我看不太懂你的分錄,就是我假如,采購款不含稅總金額是500,稅是50,銷售款不含稅總金額是600,稅是60,2020年采購款已經開票200,稅是20,銷售款已經開票300,稅是30,但是錢都還沒有支付和收取,2021年和2022年的票分別當年開,我現(xiàn)在一次性確認收入和成本。這些數(shù)據(jù)在你的分錄上怎么體現(xiàn)呢?
你好 2020年 進項發(fā)票,借:庫存商品200,應交稅費——應交增值稅(進項稅額 )20,長期待攤費用,貸:銀行存款220,應付賬款 銷售,借:應收賬款330,貸:主營業(yè)務收入300 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)30 之后2021年,2022年都是這樣做分錄
老師,采購,銷售的話,今年不是要一次性確認收入和成本嗎?庫存商品和主營業(yè)務收入不應該是500和600 嗎?
你好,因為你發(fā)票是分年開具的,就不應當今年一次性確認收入和成本
老師,長期待攤費用是什么意思?
你好,長期待攤費用是支付的3年運營管理費(運維費)