您好,可以用其他貨幣資金-微信
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個月采購或其他部門的費用票當時老板都通過微信支付給他們報銷了,月底費用票到代理記賬公司時,他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實際沒有借誰的現(xiàn)金),然后借費用貸現(xiàn)金,累計幾年下來結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬了,長期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯(lián)機械設(shè)備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款(每一題的憑證,還有記賬類別)
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯(lián)機械設(shè)備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款每一題的憑證,和記賬類別
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老師其他貨幣資金的科目代碼是什么 那其他貨幣資金的余額要如何弄
都用其他貨幣資金-微信出,那沒有入怎么行
您好,可以使用1012試下,可以從庫存現(xiàn)金-微信支付轉(zhuǎn)入
那借庫存現(xiàn)金,要貸什么
您好,借庫存現(xiàn)金的意義是?
公司剛開始的時候庫存現(xiàn)金,銀行存款全部都是0
那您不需要借庫存現(xiàn)金,
老師,我是個體戶,查賬征收,經(jīng)營范圍木材收購銷售,流程以下 1、購買山上的木材~ 2、叫承包給別人去砍~ 3、裝卸工(人工、挖掘機)~ 4、雇車直接運輸?shù)綄Ψ綇S里~ 5、半個月左右給對方開一次銷售發(fā)票~ 6對方收到發(fā)票一星期左右付款 以下會計分錄 1、借:庫存商品(可是又沒進庫) 貸:其他貨幣資金-微信 2、借:銷售費用-劃木工資 貸:其他貨幣資金-微信 3、借:銷售費用-裝卸費 貸:其他貨幣資金-微信 4、借:銷售費用-運輸費 貸:其他貨幣資金-微信 5、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 6、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
以上問題有點多,麻煩老師了 老師新公司要先收到一筆注冊資本,才有資金往下做對嗎
2 3 4不應(yīng)當是銷售費用, 可以是往來款
老師1沒有入庫也可以借庫存現(xiàn)金嗎 2 3 4往來款是怎么寫會計分錄,零基礎(chǔ)麻煩老師和我說仔細一點
確認取得所有權(quán),可以做庫存商品
2 3 4支出應(yīng)當計入成本
老師2 3 4是不是要先計提 借:其他應(yīng)付款-砍柴工資 貸:主營業(yè)務(wù)成本-砍柴工資 借:主營業(yè)務(wù)成本-砍柴工資 貸:其他貨幣資金-微信 老師這樣對嗎
您好,不需要貸主營業(yè)務(wù)成本
老師,那要怎么填寫分錄
是借主營業(yè)務(wù)成本,不是貸