您好,把前面的運費做負(fù)數(shù)分錄就可以了
老師,麻煩問一下,教育培訓(xùn)學(xué)校機(jī)構(gòu)發(fā)生學(xué)費退費,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
報關(guān)單上的海運費與實際收到的海運費有差異,會計賬務(wù)如何處理
老師,請問支付設(shè)備的運營管理費(運維費)如何賬務(wù)處理?
老師,進(jìn)口貨物,貨物把海關(guān)扣了,沒做放行,有問題,等待處理,但稅款已經(jīng)繳了,不知處理結(jié)果如何,這筆款要如何做分錄,如果退運,海關(guān)退稅款給公司,如果可以進(jìn)口,才會打稅單。
老師,銷售退運費,賬務(wù)如何做處理?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
如果貨代直接抵消,沒有付款也沒有退款, 但報關(guān)單海運費報100USD這個財務(wù)應(yīng)該怎么處理?
計入營業(yè)外收入了,這種的話
代收 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 代付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在沒有代付 借:營業(yè)外收入 貸:什么?
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
我已計了先代收 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 老師這樣寫對不對呢?
是的,就是你寫的這樣的
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫您