去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失。
我們開具了專票給客人,客人拿回去認(rèn)證了但是未抵扣,我們不小心沖紅了這張發(fā)票,請(qǐng)問我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,我一張正確的普通發(fā)票被我不小心作廢了,客戶不給退回,這個(gè)要怎么辦?
我開給客戶的專票,被我不小心沖紅了,客戶那邊說交給稅局了,暫時(shí)拿不回來,怎么辦?
老師 您好 我想請(qǐng)問下7月份給客戶開的增值稅專用發(fā)票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來了 但沒有上傳 這時(shí)客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
2020年1月份已經(jīng)沖紅了的發(fā)票,但是因?yàn)榭蛻粽f不用補(bǔ)開了。后來就沒有補(bǔ)開。原來的發(fā)票被沖紅了客戶應(yīng)該不知道,以前應(yīng)該給過客戶了??钜郧耙彩者^了。所以沖紅后應(yīng)收賬款在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)也是在貸方了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒有做賬
請(qǐng)問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
報(bào)備發(fā)票丟失,是不是要登報(bào)
你好,現(xiàn)在不需要登報(bào)的。