你好,是納稅調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn)了成本的這部分。
老師,你好!請教一下:有一個小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是查賬征收,購入有一批貨沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)賣出去了一部分,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我直到匯算清繳也沒有收到發(fā)票,我想請問一下,匯算清繳的時候我是納稅調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)了成本這部分還是調(diào)增整筆當(dāng)時購入的那批貨的金額呢?
老師,你好!請問:我們這邊是一個小型超市,進了一批貨,發(fā)票還沒有到,貨已經(jīng)開票賣出去了,是暫估的應(yīng)付款,我想請問這個發(fā)票要2021年才能收到,成本能夠在2020的匯算清繳時候稅前扣除嗎?
老師,你好,請問下,小規(guī)模納稅人,第一季度是查賬征收,賬務(wù)處理的時候所發(fā)生的成本是暫估的,第二季度更改為核定征收了,發(fā)生的成本都沒有取得發(fā)票,也沒再做成本的賬務(wù)處理,這樣的話,在第二年所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票得這部分成本需要調(diào)減嗎。
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項目上調(diào)增呢?
你好,老師,請問一下如果我支出的成本,沒有發(fā)票,但是有付款記錄和購貨清單,我企業(yè)所得稅申報時這部分調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,后期會不會這部分還會產(chǎn)生個人分紅的企業(yè)所得稅啊?
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師,那剩下的沒有賣出去還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一部分呢?怎么處理?
你好,剩下的就在賬上,等賣出結(jié)轉(zhuǎn)成本后再調(diào)整。