你好同學(xué),一般農(nóng)產(chǎn)品是10個(gè)點(diǎn)的同學(xué)
今天來簽合同,開盤稅點(diǎn)10個(gè)點(diǎn),發(fā)票金額11點(diǎn),抵扣的話,剩一個(gè)點(diǎn),正常抵扣銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),我不明白為啥他們要10點(diǎn)的票
我這里之前有一筆進(jìn)項(xiàng)電器類的進(jìn)項(xiàng)拿來抵扣了,那現(xiàn)在我們?yōu)榱苏?guī)就再開一份9點(diǎn)的發(fā)票,我們開專票9點(diǎn)的收入來抵扣進(jìn)項(xiàng)之前的進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)電器類的,我們的這個(gè)9點(diǎn)的合同我們要作這個(gè)電器類的進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)要作入合同的嗎
我們收到一張發(fā)票,按照合同規(guī)定他需要開三個(gè)點(diǎn)發(fā)票給我們,但是開了一個(gè)點(diǎn),我們在付款時(shí)扣掉兩個(gè)點(diǎn)的稅錢支付給他款項(xiàng),假如原發(fā)票金額10、稅額0.1價(jià)稅合計(jì)10.01但是我們付錢時(shí)10.01/1.03=9.72*0.03=0.29—0.1=0.19少付給他0.19實(shí)付10.01-0.29=9.72那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅還可以正常抵嗎?只是做的費(fèi)用減少 付款減少
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
就是我們公司的,然后現(xiàn)在想把天貓積分發(fā)票開成服務(wù),發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的,這樣的話我們是不是報(bào)稅的時(shí)候就是我們也可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣啊,就是正常用我們供應(yīng)商的開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀冮_個(gè)客戶的是13個(gè)點(diǎn)嗎?開個(gè)天貓的是6個(gè)點(diǎn),這樣我們是不是到月底報(bào)稅的時(shí)候就是統(tǒng)一算需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就可以了
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
不是農(nóng)產(chǎn)品,是鐵板,做設(shè)備用的
你好同學(xué),這樣是不可能是10個(gè)點(diǎn)的同學(xué)